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将12月末的税控设备金额结转,为什么是借应交税费-应交增值税-减免税款啊?那我申报的时候这个数据填哪里?

将12月末的税控设备金额结转,为什么是借应交税费-应交增值税-减免税款啊?那我申报的时候这个数据填哪里?
将12月末的税控设备金额结转,为什么是借应交税费-应交增值税-减免税款啊?那我申报的时候这个数据填哪里?
2021-07-15 23:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 23:19

你好,填写在附表四有个减免税表

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快账用户7291 追问 2021-07-15 23:21

为什么放那个科目,还有为啥是贷管理费用 负数呢

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齐红老师 解答 2021-07-15 23:30

这个就是把这个费用抵减你的税款了

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齐红老师 解答 2021-07-15 23:30

享受优惠了就不能再做到费用双重抵税了

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快账用户7291 追问 2021-07-15 23:34

意思是全额抵减税款了,贷方管理费用负数,不能计费用了是吗

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齐红老师 解答 2021-07-15 23:36

是的,您的理解是正确的

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你好,填写在附表四有个减免税表
2021-07-15
您好 是当年销账减去进账的差额
2022-05-02
你好,本期不抵扣的话,本期实际抵扣额那里就填写0
2022-01-10
你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税
2023-07-14
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