你好这个是找自然人的么,不是吧,借周转材料,机物料消耗,贷库存现金或者是其他应付款 ,领用做借制造费用机物料消耗 贷周转材料,机物料消耗
老师:我的这个软件显示10.10到期,我如果用这个软件做新到公司的内账,到期了会查到原做的账吗?第二个图的,新手怎么用?有没有视频讲课?我刚转行一家新开的公司,18号才开业。5.19号注册的,前面几个月的账怎么输入系统?期初数用哪个月的吗?5月只有4张记账凭证。现在还没收入,属开办期吗?我全部记的管理费用,有问题吗?求老师详细介绍一下, 谢谢!
老师:刚转行,到一家新开的公司。原来几个月的账,老板付款的,我做在其他应付款科目。原没出纳,现来了出纳,她要把我所有的记账凭证做个流水账吗?怎么样与我对账呢?其他应付款科目一共几万元,全部是老板付的,做内账有问题吗?求老师详细介绍一下,谢谢!
我想问一下,企业开票方,既开出了销售方的记账联专用发票又有收款收据,这个怎么做账啊。。。在这里的收据需要做税吗?专用发票和收据做到一个凭证里吗?
我想问一下记账凭证怎么做,我买了一桶香蕉水,拿到了收款收据,接下来要怎么做,有经验的人能给我讲讲吗,越详细越好,
老师请问一下,之前请的代账会计,她做的其他应收款二级科目社保医保公积金,都是单位12个人的明细,现在我想把这12个人全部归集到其他应收款社保,要怎么做凭证录入呢?因为缴社保的人越来越多我不可能一个一个的做那些人的啊
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
给公司买的
,借周转材料,机物料消耗,贷库存现金或者是其他应付款 ,领用做借制造费用机物料消耗 贷周转材料,机物料消耗 没有发票纳税调增,我指的是这个销售方是不是自然人
卖油漆的是经营部
那需要发票才可以税前扣除这个,你这个做汇算清缴记得纳税调增
没有发票呢
汇算清缴记得纳税调增 纳税调整表扣除下面其他纳税调增,账载金额为没有发票,税收金额填写0