你好!你要先看下是什么原因导致的多

老师,增值税申报表的期末留抵,比账面上留抵的税额还要多,我应该怎么调整账面啊?
老师我账面的进项税比报税的多,怎么调整
老师您好 账面上进项税额比申报系统多了 怎么调整进项税额呢?查不到原因了
老师,我们账面上的销项税额比国税系统里的多出来了0.03元,我要怎么调整
老师,我们账面上交接过来,增值税进项税额比税务系统申报的金额少4900元,请问我如何让账面上的进项和申报的进项调整成一样的数据
老师,公章上面的号码,是工商注册号,这个公章是假的吗
郭老师,退出去重新登录几次了都这样,是不是别的什么问题
老师,我们从代账公司接回来的固定资产有200多万,但是这个都是不存在的,如果冲掉,税务有什么风险吗
你好,请问公司购买两台手机老板自己用,已经开发票在公司,一台手机我入的办公费,另外一台做在哪个科目里合适呢?
事业单位购买毛坯的办公用房及其土地,分两批支付,第一期计入在建工程,第二期计入在建工程还是固定资产,第一期记账对吗
老师,税务局里我的待办里没有事项名称就是这个月什么税都不用交是吧
资助大学生,是公司资助还是个人资助比较好。公司资助的话开证明,对公司有什么好处
生产企业筹建期给车间买的温度计,护目镜等账务处理
老师,9月份公积基数调整,有一个员工的没有更改过来,个人部分多扣了80元,当时9月份工资已经发了,所以只能放在10月份工资里面,9月份做账我按扣款金额做的所以差额是80元,现在我做10月份的账,怎么做这个调整分录?多扣的已经放在10月份工资,已经发放了
研发领用原材料是否进行税转出
有一项税,多做了
你好!你红字冲减之前多做的分录就可以了
老师我之前有一笔做的固定资产,领导说让做成库存商品。我直接给清理了,所以现在就多了一笔进项税,这个要怎么调
你好!实际上那个货物是清理了吗
我清理了,然后做成了库存商品咯
所以现在固定资产那个税,不知道怎么调
你好!你做进项转出就好了。
就是借,应交税费应交增值税进项税额转出,贷,应交税费应交增值税进项税额吗
你好!这个做借营业支出等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
老师,我的进项税已经在做固定资产的时候抵扣了,这个不用调吧
你好!你说的多了一笔进项税是什么意思?
老师我之前有一笔做的固定资产,领导说让做成库存商品。我直接给清理了,所以现在就多了一笔进项税,,你说让我做借,营业外支出,贷进项税转出,我的税抵扣了可以转出吗
你好!可以的。对于不能抵扣的进项税,如果已经抵扣了。可以转出
那我录成库存商品的时候在抵扣是吧
你好!不是,你要先确认这笔款能不能抵扣,如果可以抵扣,那么计入库存商品还是计入固定资产都可以抵扣。 至于你清理了,要看你清理的时候如何做的分录。
清理是,借固定资产清理 累计折旧,贷营业外支出
金蝶系统自动生成的
这个分录本身有问题啊。 应该借固定资产清理 累计折旧,贷 固定资产才对啊
那固定资产清理时进项税怎么处理
你好!正规的做法是,进项仍然可以抵扣,只是清理的时候,如果有收入要交销项税