你好!你要先看下是什么原因导致的多
老师,增值税申报表的期末留抵,比账面上留抵的税额还要多,我应该怎么调整账面啊?
老师我账面的进项税比报税的多,怎么调整
老师您好 账面上进项税额比申报系统多了 怎么调整进项税额呢?查不到原因了
老师,我们账面上的销项税额比国税系统里的多出来了0.03元,我要怎么调整
老师,我们账面上交接过来,增值税进项税额比税务系统申报的金额少4900元,请问我如何让账面上的进项和申报的进项调整成一样的数据
企业老板经济紧张,税款拖欠好几个月,产生的滞纳金之类也都没付,账面没入账,汇算清缴的时候滞纳金要算吗?
老师,计提工资需要工资册清单吗
老师,我们有个分公司,老板过去油费,住宿费,餐费,做凭证都记到什么费用
郭老师,非本公司交社保员工为本公司出差的住宿费专票,能抵扣勾选吗,还有来公司面试的人员,给他们报销的差旅住宿费开的专票,能抵扣勾选吗
几笔“服务费”不能做税前扣除,现已将该费用调整了,要对24年企业所得税年度纳税申报表进行说明
老师,折扣率,优惠率,打折这个意思是一样的吗,一件商品原本100元,折扣率20%,那商品是销售多少呢,这个算法有没有官方的文件
外贸公司销售发票都是开普票吗,退税率为0的几款产品开销售发票开的普票,进项票开的是专票,销项普票怎么和进账专票抵扣呢
公司可以给个人开发票吗
老师 你好 个体户个税汇算清缴后 在哪里查询的
汇算清缴无形资产摊销,填写在居家费用哪栏,是填写在七资产折旧摊销那栏吗
有一项税,多做了
你好!你红字冲减之前多做的分录就可以了
老师我之前有一笔做的固定资产,领导说让做成库存商品。我直接给清理了,所以现在就多了一笔进项税,这个要怎么调
你好!实际上那个货物是清理了吗
我清理了,然后做成了库存商品咯
所以现在固定资产那个税,不知道怎么调
你好!你做进项转出就好了。
就是借,应交税费应交增值税进项税额转出,贷,应交税费应交增值税进项税额吗
你好!这个做借营业支出等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
老师,我的进项税已经在做固定资产的时候抵扣了,这个不用调吧
你好!你说的多了一笔进项税是什么意思?
老师我之前有一笔做的固定资产,领导说让做成库存商品。我直接给清理了,所以现在就多了一笔进项税,,你说让我做借,营业外支出,贷进项税转出,我的税抵扣了可以转出吗
你好!可以的。对于不能抵扣的进项税,如果已经抵扣了。可以转出
那我录成库存商品的时候在抵扣是吧
你好!不是,你要先确认这笔款能不能抵扣,如果可以抵扣,那么计入库存商品还是计入固定资产都可以抵扣。 至于你清理了,要看你清理的时候如何做的分录。
清理是,借固定资产清理 累计折旧,贷营业外支出
金蝶系统自动生成的
这个分录本身有问题啊。 应该借固定资产清理 累计折旧,贷 固定资产才对啊
那固定资产清理时进项税怎么处理
你好!正规的做法是,进项仍然可以抵扣,只是清理的时候,如果有收入要交销项税