这个可以去税局申请退税
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税,然后做收入的时候也是贷销项税,然后还有进项税在那里,所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行,一张一张的找的话太费时间了。
#提问#老师!我6月计提的各种税钱,7月也全部扣缴完?应该说应交税费科目是平的啊?报表里为啥显示的资产负债表(应交税费是负数-0.01)啥意思?我看了下余额表怎么显示的进项税额多0.01是不是这里出了问题?应该怎么调整呢?
你好老师从我看看这个表中最后倒数第五栏金额蓝色4692 .13代表啥意思我这次交税交了5161.34元 之前5月多交了主税价附加税8894多 上期期末未缴纳为负数8085.73金额 这次表中自动为负数3393.6金额 这个代表这次缴纳的税5161.34直接抵了吗?但是交税显示5161.34金额缴纳成功这个会扣银行吗?我在想是不是直接报表抵扣了银行应该不会扣掉吧?还是什么意思
老师你好,期末未交税额什么意思,负数是多交了吗,那我这个月是不是不用交了呀,即不用扣款了呢,但是上个月也是负数金额大于应交税额,也是要扣款的,为什么呀
老师好,这个负数 我看不明白是什么意思?为什么又要交税,又是负数?不是说负数表示多交了吗 ? 前面的销项和进项 还能够看懂,谢谢!
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
老师,退多少?是155164.02元吗?
明明可以退税,为什么本期又交税呢?
38944.17是当期交的税吗?
可以去税局申请退155164.02元
老师,这是前面会计做的账,我想问 有税要退,其实当月可以不交税,对吗?
可为什么又还要再交呢? 本来就要退,再交,还得退,不是麻烦吗?真心不懂
难道要我去退吗? 那税局让写原因,我也不懂啊
27行的本期已交 是什么时候交的啊
27是本期缴纳上期的,不用管,原来多交的税费需要你去税局申请退
我看了前面的表,32行每个月期末的未缴税额都在变化,到底退哪个数据? 如果退155164.02元,那下个月的数据是不是还会变化呢? 而且我也不知道是什么原因退?
退了下个月就25行就没有数据了,不知道什么原因问专管员