期末未交增值税就是说,你到期末的时候还欠了税务局多少税,你这里的话,按你的申报表看,就是还要补补税而不是多的。
你好老师从我看看这个表中最后倒数第五栏金额蓝色4692 .13代表啥意思我这次交税交了5161.34元 之前5月多交了主税价附加税8894多 上期期末未缴纳为负数8085.73金额 这次表中自动为负数3393.6金额 这个代表这次缴纳的税5161.34直接抵了吗?但是交税显示5161.34金额缴纳成功这个会扣银行吗?我在想是不是直接报表抵扣了银行应该不会扣掉吧?还是什么意思
老师你好,期末未交税额什么意思,负数是多交了吗,那我这个月是不是不用交了呀,即不用扣款了呢,但是上个月也是负数金额大于应交税额,也是要扣款的,为什么呀
增值税纳税申报表第32行"期末未缴税额"一直为负数,这个正常吗?也没有发现多交呀,为什么会是负数呢?
由于上月补交之前欠缴税款导致期末未缴税额为负数,当期再缴纳税款的时候发现期初已缴税额和期末未缴税额都有数据,但是上月和当期并没有发生欠税,当期交税的时候是不是应该更改主表期末未缴税额把应交税额和期末未缴税额加在一起啊,但是30行不让更改,是自动生成的数据,怎么办
你好老师咨询一下增值税及附加申报表里,税款缴纳的第25行,期初未缴税额(多缴为负数)是如59223.68元,第27行本期已缴税额70814.73元,到第32行期末未缴税额(多缴为负数)负数11591.05元,这个付数11591.05元是不是我多交税了
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
期初未缴税额(负数为多交 )
期初未缴纳税额(负数为多缴的) -20,054.84 本期应缴纳税额 11,154.34
这个月是不是表明我不用缴纳呀,实际上再电子税务局缴纳上是有11154.34要扣款的
你这里不用缴纳的,你之前缴纳的有多余的
可实际上还是要扣款
你这里25多缴纳的是不是本期预缴纳了的
不是本期预缴的,我还没有点缴纳呢
我不点缴纳是不是也没有关系
不是,你这里25行的数据是什么原因导致的负数
我明天去查查看
你 再查查看看,原因查到了再回复 我
找到问题了负数是2019年12月应纳税额
12月应纳税所得额(税法利润负数)?
12月份应纳税额1月缴的就成负数了
二十五行的数据是指你上一期应该交的这个增值税有多少?如果说你上一期有交的税,你就不应该是复数的呀,这个是你自己填的吗?
第一张19年底的,第二张20年初
25和32负数你这里不对的,填写
你这个是这里上一期期末应该还欠了多少来填写你这个不应该是负数呀。
25和32是自己手输入的还是系统自动生产的,一般系统生产什么样就什么样
系统自动生成的话,就会和你上一期的数据,它是一致的,但是你这里这个又不一致,但是我就不确定你这个是怎么来的。