你好! 考驾驶证是个人的事,公司不应该给报销的。
企业为员工做核酸检测费用进行报销,员工取得的是个人名字抬头门诊收费票据,票据有财政部监制章,可以作为企业的税前扣除凭证吗
老师,公司员工驾驶证考试费,收到的非税收据,缴款人是个人的可以报销吗?还有因为报名产生的体检费开具的长条票,也是个人的名能报销吗?
老师,我们是机械租赁公司,和个人签了非全日制用工协议,因为是租赁公司,还有普货运输业务,签的协议的个人,只能是驾驶员吗,这边有些签的人没有驾驶证,喊别人去的,但是报个税是报的签协议个人,做的工资表的时候,工种是不是不能写成驾驶员,可以写成工地管理人员吗
你好,我们是生产企业昨天老板拿来说是员工的住院的一些票据需要给员工报销,我想问这些票据的名字都是员工看病时的员工个人的名字,这些票据能走账吗?还有我认为既然是员工来报销。我想问这些员工符合什么条件才能在我公司报销,我是给他报还是不报有什么依据吗?
老师,非A公司员工,是另一家同一法人B公司的职工,产生了报销费用,发票也是开的这个A公司的,可以正常给他报销,并且算管理费用么.毕竟这个员工不在A公司名下
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
驾驶证是因为公司需要才让员工去考的?
好的,如果是工作需要,抬头是个人,上述票据可以报销入账(也可以税前扣除的)
老师,有税局的通知吗?这样的应该有税局的文书说明?
是公司业务需要的开支,税务上是认可的
老师,有国税局的通告文件吗?或者非税收入票据的文书中提到过吗?
没有具体通告或文件的。