你好!其实签合同这些不是最重要的,最重要的是,你们实际是跟谁做的业务

老师,请问我们跟甲方签合同,开票给甲方,现在甲方没钱打款,让我们作废发票,重新开票给乙方,乙方付款给我们,说乙方是甲方的投资公司,可以这么操作吗?如果可以需要对方提供什么材料?
请问我们公司跟甲方签订的合同,已开票给甲方,现在甲方没钱付款,委托乙方付款给我们,甲方弄了一个委托付款协议,只有甲方盖章和我们公司确认收款的章,没有乙方的章行吗?
老师好,我们是甲方,乙方现在打算把材料钱打给我们,让我们买材料之后发票直接给我们,这样操作可以吗,账务怎么处理
老师,我们卖给甲公司货物20万,对方现在没有给钱,而是让另外一个我们的供应商乙给了我们20万的货物,请问这如何处理呢?双方开票我们能直接给供应商乙方开吗?合同当时我们跟甲方签订的。
老师,甲方和乙方签了合同,然后乙方再把和甲方签的项目承包给我们,就是我们是丙方,然后我们开票给乙方收款,而最后是甲方直接付款给我们丙方,然后在银行转款的时候备注帮乙方付哪项目,这样可以吗?
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
跟甲方产生的业务
你好!这样的话,属于虚开发票了。违法了。
甲乙两方合出了个说明,说乙是甲的投资公司,是不是不可以这么操作?
你好!不能,除非是分公司,母子公司都不能这样
好的 谢谢
你好!不用客气的了。