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老师你好,劳务派遣公司这种票据应该怎么做账呢?

老师你好,劳务派遣公司这种票据应该怎么做账呢?
2021-07-19 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-19 09:02

你好,这个是派遣员工么,借劳务成本-单位社保,1481.76   贷应付职工薪酬-单位社保,1481.76    ,缴纳社保做应付职工薪酬-单位社保,1481.76  其他应付款个人社保 ,635.04 贷银行,

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快账用户2009 追问 2021-07-19 09:06

我看他们以前做过的交的保险怎么记入主营业务收入呢?

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齐红老师 解答 2021-07-19 09:10

主营业务收入包括对应保险和管理费 和工资合计

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快账用户2009 追问 2021-07-19 09:20

那这张票能不能做成主营业务收入呢?

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齐红老师 解答 2021-07-19 09:25

这个不是单独做,是根据对方支付给你价税合计/1.05差额纳税话,这样算出来做

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你好,这个是派遣员工么,借劳务成本-单位社保,1481.76   贷应付职工薪酬-单位社保,1481.76    ,缴纳社保做应付职工薪酬-单位社保,1481.76  其他应付款个人社保 ,635.04 贷银行,
2021-07-19
同学好 接受劳务派遣方凭劳动派遣单位收到款项出具的劳务发票入管理费用(或销售、营业费用)-劳务费会计科目
2022-10-18
收到款 借:银行存款 贷:应收账款
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
2025-04-30
是的,就是开劳务发票
2023-01-05
是的,分录是正确的
2022-02-17
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