你好 发票是怎么开的
我公司给供应商预付货款,例如预付2万送2000元,也就是我后面提2.2万元的货就不用再付款了。而且这个货是分批提的。那我付款和后面提货的时候账务如何处理
老师,我们预付款2万,提完20万的货,供应商反2万货款,每个月可以抵扣2000元货款,要怎么入账?
请问老师上月多付供应商20万 本月货款30万,把上月20元抵扣,还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品30万 贷:应付账款30万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
老师,财务管理,资本成本率指的是什么意思
老师,机构信用代码证到期了怎么办?
那个发票是我司去年开具的,如果对方入账了也可以红冲吗
个人开工程服务的发票 需要交的个税怎么计算
老师,我们单位交的房产税每季度交几块钱,怎么我们要注销了,房产终止了,居然一下子交好几十块钱,这是为什么
支付报销人员的费用怎么写科目啊
老师,是不是,资产负债表和利润表上的数据都是当年年度的,不是从公司建立以来,全部的?
汇算清缴核对账和个税时,是不是看账上24年1月到25.5.31之间的工资借方 和个税系统上的 24年1月到25.5.31 是否一致
开发一个系统做无形资产,与多家合作单位陆续结账,如何账务处理
注册资本是200万就要实缴200万吗
没有发票,这个是不含税的
开票货款就是22万,实付款20万,多出两万不用付款,
借库存商品22 贷银行存款20 营业外收入2
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。