同学你好,因为蔬菜在流通环节,也是免税的。

老师你好 不是只有农业生产者销售农产品才免税吗 a市蔬菜公司也不是农业生产者 为什么免税
老师 ”农业生产者销售自产农产品不确认销项税额“ 这个确定是对的吗 我记得是收购方用征收率算进项 但是农业生产者是农民吧 他们不免税么
自产农产品销售是否免征增值税? 那如果销售从农户或其他农业企业采购的农作物(不再加工),是否也免增值税,还是只有免蔬菜可免税销售,其他农作物不免增值税
农业生产者销售的自产农产品是属于免税,那么这个生产者可以是公司吗?
两个问题: 第一:开具农产品收购发票购进免税农产品或者从农业生产者或者农业公司取得的农产品免税销售发票,加工生产后出口,可以退税吗? 第二:开具农产品收购发票购进免税农产品或者从农业生产者或者农业公司取得的农产品免税销售发票形成的留底税额,能不能申请留抵退税?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
那什么时候需要交税?
同学你好,蔬菜做成食品,就需要缴税了。
还有这个题的(9)是怎么算出来的 怎么这么复杂
同学你好,不好意思,这个题目我也没有搞明白,麻烦你再重新提出问题,看看其他老师的解答吧,谢谢。