你好,增值税是因为什么原因免征了呢?

老师你好,增值税2300,计提附加税该怎么写分录呢
老师,你好,增值税,附加,免税应该怎么做分录呢?
你好老师 本月税务局退税,增值税和附加税 收到税款应该如何做分录呢?
老师 你好!增值税加计扣除我应该怎么做分录呢
老师你好增值税,附加税分录怎么做的?
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
今年的成本费用发票客户下个月开就跨年了,入在今年还是明年?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
老师,一个地址是不是只能是一个公司的注册地址?两个公司的注册地址不能是同一个吧?
我3月份的时候账上计提了一个年终奖,然后个税上面没有申报,现在要怎么补救哦
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税
烟酒,卡送人涉及哪些税
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
未达起征点
你好,增值税分录是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 附加税免征了不需要做分录
老师,我按到你的方法,看他的分录没得问题呀!为什么会有这种情况呢?
你好,没有看到你提供的分录,你提供的是余额表。
老师,我对了分录的,但是出来的科目余额表是这样
我应该如何进行调整呀
你好,增值税分录是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 附加税免征了不需要做分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
不是,老师,我想问科目余额表应该如何进行调整呢
你好,需要知道你单位科目余额表的形成原因,才知道该如何调整。 我已经告诉你正确的增值税,附加税处理啊
谢谢,老师,我想请问一下,企业所得税是如何计提的呀
你好,季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额 分录是,借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税
企业所得税在借方是不是表示他没有计提呀
你好,是应交税费—企业所得税科目余额在借方的意思?
我感觉我现在的科目余额表在借方是不是都是表示没有计提呢
是的呢,这是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是没有计提,或者预交了税款
那我应该怎么更正错账呢,应该怎么做分录呢
你好,需要查明你单位应交税费借方挂账的原因,才知道该如何调整的
我查出来了,就是没有计提
你好,那补做相应计提分录就是了