你好,增值税是因为什么原因免征了呢?
老师你好,增值税2300,计提附加税该怎么写分录呢
老师,你好,增值税,附加,免税应该怎么做分录呢?
你好老师 本月税务局退税,增值税和附加税 收到税款应该如何做分录呢?
老师 你好!增值税加计扣除我应该怎么做分录呢
老师你好增值税,附加税分录怎么做的?
银行存款余额表是不是余额应该等于网银余额
假如建筑面积7000平方,价价8500000元,把其中500平方租给另一个公司一个月12月份。从价1-12月份8500000×0.8×0.012/2=40800 从价12月 8500000/7000×500×0.8×0.012/12/2=242.86 全年40800-242.86=40557.14.对不
老师好,公司账户理财的利息收入如何入账,徐:需要缴纳增值税吗,有没有相应的规定依据,谢谢老师
办公室租赁,需要缴纳印花税吗?
老师,请问企业理财收入怎么做分录,要交税吗,谢谢
在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记
老师,一般纳税企业,取得专票需要加13的税点,取得普票不需要加税点,哪个合适
老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢
公司请的兼职会计,申报的了劳务报酬所得400,还用这个兼职会计提供劳务发票吗
新公司如何申请开具发票
未达起征点
你好,增值税分录是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 附加税免征了不需要做分录
老师,我按到你的方法,看他的分录没得问题呀!为什么会有这种情况呢?
你好,没有看到你提供的分录,你提供的是余额表。
老师,我对了分录的,但是出来的科目余额表是这样
我应该如何进行调整呀
你好,增值税分录是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 附加税免征了不需要做分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
不是,老师,我想问科目余额表应该如何进行调整呢
你好,需要知道你单位科目余额表的形成原因,才知道该如何调整。 我已经告诉你正确的增值税,附加税处理啊
谢谢,老师,我想请问一下,企业所得税是如何计提的呀
你好,季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额 分录是,借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税
企业所得税在借方是不是表示他没有计提呀
你好,是应交税费—企业所得税科目余额在借方的意思?
我感觉我现在的科目余额表在借方是不是都是表示没有计提呢
是的呢,这是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是没有计提,或者预交了税款
那我应该怎么更正错账呢,应该怎么做分录呢
你好,需要查明你单位应交税费借方挂账的原因,才知道该如何调整的
我查出来了,就是没有计提
你好,那补做相应计提分录就是了