你好,增值税是因为什么原因免征了呢?

老师你好,增值税2300,计提附加税该怎么写分录呢
老师,你好,增值税,附加,免税应该怎么做分录呢?
你好老师 本月税务局退税,增值税和附加税 收到税款应该如何做分录呢?
老师 你好!增值税加计扣除我应该怎么做分录呢
老师你好增值税,附加税分录怎么做的?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
未达起征点
你好,增值税分录是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 附加税免征了不需要做分录
老师,我按到你的方法,看他的分录没得问题呀!为什么会有这种情况呢?
你好,没有看到你提供的分录,你提供的是余额表。
老师,我对了分录的,但是出来的科目余额表是这样
我应该如何进行调整呀
你好,增值税分录是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 附加税免征了不需要做分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
不是,老师,我想问科目余额表应该如何进行调整呢
你好,需要知道你单位科目余额表的形成原因,才知道该如何调整。 我已经告诉你正确的增值税,附加税处理啊
谢谢,老师,我想请问一下,企业所得税是如何计提的呀
你好,季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额 分录是,借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税
企业所得税在借方是不是表示他没有计提呀
你好,是应交税费—企业所得税科目余额在借方的意思?
我感觉我现在的科目余额表在借方是不是都是表示没有计提呢
是的呢,这是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是没有计提,或者预交了税款
那我应该怎么更正错账呢,应该怎么做分录呢
你好,需要查明你单位应交税费借方挂账的原因,才知道该如何调整的
我查出来了,就是没有计提
你好,那补做相应计提分录就是了