你好,图不清楚,残料收入,借银行存款,贷固定资产清理,应交税费-应交增值税,
您好,处置固定资产时 借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税。最后将固定资产清理科目结平 这里增值税税率是多少
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师好,这题做账是:借:固定资产清理:88 累计折旧364,贷:固定资产452, 借:固定资产清理:150 贷:银行存款:130.5,应交税费:19.5 借:固定资产清理:8 贷:银行存款:8 是这样算嘛老师
老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
借:固定资产清理108880累计折旧29720贷:固定资产138600借:银行存款88000贷:固定资产清理88000借:营业外支出20880贷:固定资产清理20880这样对吗。
建账的时候,资产负债表成型了。对应的利润表会出来吗。
老师,我采购4万,卖5万,所有的税费都是采购方付,那我卖5万,盈利多少
请问我们出口的报关单总价是美元8300,然后我们开的进项发票的是把8300换算成人民币开进来吗?
发票当月已认证勾选,账务先做待认证进项后统一转进项税额,次月红冲,怎么做账
资产负债表,利润表,现金流量表三大报表的勾稽关系是什么?
请问我收到公司法人**转给我的10000元,用于公司的小额报销,怎么做账,公司目前就我一个会计
老师,法人垫付的钱,法人之前没说都挂给个人了,这会怎么调整挂给法人
老师您好,开具资金借款利息需要什么资质呢,企业借款给第三方需要什么资质呢,
公司报销时火车的改签费是否可以抵扣进项税?
老师,迪链汇票,为什么我们的上一手不是我们的客户呢?这样,对嘛?正常的汇票上一手是我们的客户,但迪链的上一手不是我们的客户。
老师,是下面2017改编这题,不是上面的题,
你好,你把图片文字清楚的发过来,
老师是这个
第 一步分录为, 借:固定资产清理88 累计折旧364, 贷:固定资产452
第 二步分录为, 借银行存款169.5 贷固定资产清理150 应交税费--应交增值税19.5
第 三步分录为, 借固定资产清理8 贷银行存款8
好的老师,还有那个清理费8块不放进去了吗
最后结转损益=150-88-8=54 借资产处置损益54 贷固定资产清理54
收到了谢谢老师,鲜花送给老师!
谢谢了,祝你快乐开心