对的 要不整个发票认证不了

我是购买方,对方给我开的增值税专用发票,已经跨月了,发票呢我还没认证,我给对方寄回去了,对方现在说让我开红字信息表,是这样吗?我以为是他们开的,我又没有认证抵扣,为什么是我开,不是他们开的吗?
是不是增值税专票没有认证,就不能开折让的发票给购买方
老师,对方开专票给我们,如果对方没有交增值税,是不是我们这边也不能认证抵扣发票呢
老师,专票作废,购买方没有认证就开负数发票作废,购买方认证就让对方开红字信息表,然后再根据红字信息表开具负数发票作废是吗
以前专用发票是购买方认证了,购买方需要开红字信息认证,销售方才能开红字发票,现在是不是专用发票只要跨月了,即使没有认证,就得购买方开红字信息表,销售方才能冲红
老师,票面记利率1,选项只有3%,这个添加了还能删除吗
广东省广州市领购、开具发票的流程?
老师:会计学堂里面下载的工作模板水印怎么去掉?怎么去不掉?
销项二万,留抵三万,无进项,需要结转销项税吗,怎么做分录
老师,咨询下,如果是出口货物发票不小心被抵扣了,要怎么处理啊,还能申请抵扣退回再申请退税吗?
老师,工人上的工伤,受伤了医院看病的费用公司出的钱,可以做公司费用吗
受益人备案有三个自然人股东,一个外资企业股东,这种要备案吗?
公司为异地员工租房做为员工宿舍,未分摊到每一个员工,公司承担,不需要缴纳个人所得税吧。 租房时,借:应付职工薪酬-非货币性福利,贷:银存 月计提:借:管理费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利 如果租房做办公场所时,租房时,借:其他应付款,贷:银存; 月计提,借:管理费用,贷:其他应付款 这么做分录对吗
老师,我们业务员下错单他自己承担了600元的材料费,那这600块钱应该怎么做账
你好。老师。高新技术企业享受的增值税加计递交进项税的这个税额。我账上应该也要体现出来对吧那我扣减成本吗?
那就是要等公司所有专票全部认证完毕才可以开是吗?有些专票可能还不需要那么快认证,有什么办法处理吗?
是的 那就开不了 你们之前有业务吗 可以冲之前的
专票多了,没有认证完,所以就留下来了
之前和这个企业有业务的吗
有的,这种情况有处理方法吗
之前的发票和这个业务是一样的话,可以冲之前的。
怎么冲呢?是不是比如我们之前业务有100,现在折让是50,那我们只认证50吗?就不用再开折让了吗
认证100,对购买方开一个红字信息表50,对方给你开红字发票50。
哦哦,我明白了,谢谢
哦哦,我明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。