你好,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。

我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
我公司搭伙吃饭,与食堂,成立食堂的公司签有三方协议,支付给食堂的劳务费应计入什么科目。
老师我们是劳务公司,派遣员工在派遣单位食堂吃饭怎么给对方开发票,对方食堂采购的食品款可以直接支付给我们吗?由我们在支付给食品供应商可以吗?
老师我们是劳务公司,派遣员工在派遣单位食堂吃饭怎么给对方开发票,对方食堂采购的食品款可以直接支付给我们吗?由我们在支付给食品供应商可以吗? 这样的业务开票内容是什么?可以这样吗?
一般纳税人 车间工人的餐费计入什么科目?因为厂房是租赁a公司的,a公司有食堂,我公司每个月支付给A公司支付食堂饭费,由公司承担的
老师,我们公司最近业务是 进口印度发←A公司←国企←B公司 箭头代表付款购买 AB公司是我们公司同一个控制人不同法人,国企属于投融资平台,我们这种属于虚开吗?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
直接进管理费用劳务费不行吗
进福利费,应付职工薪酬总额太大了
你好,这个劳务费对方给你开发票怎么开?
人力资源劳务费
那你可以做劳务费里面的