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老师,我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的,现在税局要我们更改报表和企业所得税,我这边需要怎么操作啊,这几张发票都是购买电脑的,9月份入了固定资产,10月份开始计提了,然后当年12月份就计提折旧完了,之前是外账公司做的

2021-07-20 23:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-21 07:01

您好 请问款项已经支付了了么

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快账用户3852 追问 2021-07-21 08:13

现金支付了

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齐红老师 解答 2021-07-21 08:16

那固定资产折旧完了 有没有固定资产清理

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快账用户3852 追问 2021-07-21 08:19

没有呢还在使用中

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齐红老师 解答 2021-07-21 08:22

那把固定资产科目调整到营业外支出科目

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快账用户3852 追问 2021-07-21 08:25

那折旧呢?可否列个分录我,麻烦老师

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齐红老师 解答 2021-07-21 08:46

前面分录怎么写的 可以写一下么

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您好 请问款项已经支付了了么
2021-07-21
你好;  你这个办公桌 是 那个月收到的;   看这个时间来判断好久折旧  
2023-02-03
抱歉您说的这个我没有做过,您要不然可以问问其他老师。
2022-03-07
你好   你既然全家是1190  你问什么按595来入账  。 这个肯定不对的。  对方 后面的发票还开给你吗 
2021-06-10
1.是的,你的理解是正确的 2.只是申报一次性税前扣除,不叫做按余值折旧
2021-09-27
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