高速费的只能是电子普通发票,纸质的,不可以抵扣了。
老师你好,我们是建安业一般纳税人,取得的这种道路通行费的发票,可以计算抵扣增值税吗?是票面金额/(1+3%)*3%计算抵扣增值税是吗?
老师,我们一般纳税人建筑类执行简易计税法,开具的是3%的增值税发票,那我们获得的专票可以抵扣吗
1、取得客运服务的增值税电子普通发票,名称是个人名字和其身份证号码,不是公司名称,可以计算抵扣增值税吗? 2、取得机票的增值税电子普通发票,没有旅客信息,是不是不可以计算抵扣增值税? 3、取得客运机打发票,没有旅客信息,是不是不可以计算抵扣增值税?
老师你好,我们是一般纳税人取得13%的油票,可以抵扣增值税吗?
老师,这种通行费发票可以计算抵扣增值税吗?可以的话,计算抵扣的税率是多少呢
电梯安装开的3%专票,简易计税能否抵扣
老师出售设备交什么税
请问出口退税的时间节点是什么时候?
营业外收入卖废品的钱交增值税吗
做账资料进项和销项发票附带合同送货单,付款凭证只有付款供应商流水、申请表。合同及送货单,老板只发每月银行流水明细表,一些手续费。客户收款流水没打印,问说只有流水就行,那这些做账附件附什么,这些收款、手续费。利息一定要附流水单吧
税务上补上一季度4-6月的收入,税务上增值税申报表已更正,凭证是不是做到现在8月,财务报表用不用更改?要反结账吗
请问老师,我们公司十元以下的交通费允许无票报销,那这块我们需要做调增吗?如果不做调增,我们可以并入补贴入账吗?
师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我们公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税需交1万。我们承包这个活动后期会给对方开票收款,开票不区分开分活动和活动礼品的物料费,所有包含统一开一个项目:会展活动费。代账公司入账的,麻烦老师看一下问题,是不是这种情况不用视同销售,麻烦会计分录能不能更简单化方便化,谢谢
老师,我们打给一个公司的服务费,现在那个公司说他们没有开票额度了,让他的的子公司给我们开票,到时候给我们签个三方协议,这样可行吗
水产公司,外包出去的临时工资,劳务合同-劳务费用是属于哪一类的科目,损益类还是成本类