结转分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

老师,我是个新手第一回做一般纳税人的账,我收到发票,做进项, 开出发票,做销项,那我这月计提他们减的差额交税,和次月缴纳的会计分录,求老师指导怎么做?
老师你好,我是一个一般纳税人公司,项目都是简易计税差额征收,那分包单位给我开发票,我要是想差额缴纳增值税,我的分录怎么做?
我想问一下我是一般纳税人我当月的销项税额是1000进项税额是800,我3月份还有一张没有抵扣的进项发票300我这个月抵扣了,那我做账的时候会计分录应该怎么做对
老师,一般纳税人的向农户收购产品,怎么做开具发票进项抵扣和做会计分录呀,比如向农户收购鱼产品50万,怎么分录和开具发票,麻烦老师详细指导一下哈?是的,我们自已开的收购发票抵扣进项,
老师,一般纳税人完整的会计分录是怎么样的?刚升级为一般纳税人,我做2月份的 账,收到进项发票和开具销项发票
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
嗯嗯好的老师,需要先转出
老师我看了我做的, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额 我没用括弧分录,直接 贷:应交税费—应交增值税进项税额, 那进项税额与销项税额的差额用: 借:应交税费—应交增值税——转出未交增值税,这样行吗
没太看懂您的分录,两个进项在贷方什么意思
不是,复制粘贴错了,是 在借方,这么做行吗,就做没有括弧的分录 简单一点。。
借借:应交税费—应交增值税——转出未交增值税 贷进项税额 是这样分录吗
不是的老师 ,是最后这样做,计提:借:应交税费——转出未交增值税,贷应交税费——未交增值税, 缴纳:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款。。 只做这两步,这个意思可以吗
没像您说的 结转进项,结转销项,可以不
不可以的,要按照前面结转的,要不销项进项越来越大