即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3% 当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额 当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额×13%
我公司是软件高新技术企业,涉及到软件退税,请问增值税申报表主表,最右边的即征即退这里,销项税额是软件销售税额,进项税额一般是什么?
公司增值税有包含一般项目和即征即退项目,硬件按16%一般征收,软件即征即退可退税10%,请问行业税负率应该如何计算?第一种是按照(硬件+软件应纳税额)÷销售额,还是第二种(硬件+软件应纳税额-软件退税税额)÷销售额?
软件企业即征即退增值税应退税额的计算公式是什么?有软件销售也有非软件销售。有案例最好
老师好,我公司是销售软件和硬件兼营企业,销售软件符合增值税即征即退政策,缴纳企业所得税怎么计算呢?也是销售软件和硬件分开计算的?
乙公司是一般纳税人企业,销售自行开发软件,享受增值税即征即退。当月不含税的总销售额是200万,其中销售软件不含税收入80万,专用于即征即退软件产品对应的进项税额9万,那么本期即征即退税额是()万元呢
我是个体,我4-6月的收入是25万含金额,我报税的收入就是250000除1+0.1。那我手上的成本发票合计金额是20万,那我入成本是20万吗,还是也是200000÷1.01不含税金额。
老师,村委会出租土地,用来投资光伏发电,租期是25年,然后每年有分红,这个要怎么做账务处理? 放长期投资?然后分红又怎么做账?
老师,请问下,是不是每个月,应交税费应交增值税进项税额的发生额是多少?就要勾选抵扣多少金额?
请问,我们是自产自销有个大棚,现在要卖出去,这个大棚应该怎么开发票呢?可以开免税票吗
出口退税,是先提交申报才下户核查,还是先核查在提交申报
处置公司车,销售给个人,并开具了发票,申报表和账面上的收入显示不一样,需要调整吗
关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
老师,您好,关于差旅补助能不能谁说扣除,我从电子税务局网站上咨询,给了我两个答案,我应该怎么理解,能不能凭企业内部凭证,做税前扣除,不征个税
老师,我们公司2022年支付给律所费用,他们2025年才给我们公司开票过来,这专票怎么入账呢
老师,我5月把往来挂错了,我现在要调整,这个分录怎么做,把这其他应付单位换成另外一家
进项要分摊还是不用分摊?
即征即退进项税必须分摊