期初余额外账也要分开

老师,我有个问题想要咨询一下您,我们公司之前都是请别人做账,但是现在就公司自己需要做一份,但是我的期初余额,这个要怎么弄上去,我要从2020年1月开始做账,但是我19年的期末余额不知道怎么弄
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 还是刚才那个问题老师
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 邹老师还是进行上一个问题
我们公要招标了一个亮化工程的乙方,然后跟乙方的集团公司签订中标合同,之后乙方集团内部委托他们的分公司给我们开具发票和收款,这种方式结算可以吗
老师,场地鲜花布置开了专票,可以抵扣吗
加班费的计算基数包括什么?
老师您好,26年1月工资是实发2万,要交多少个税
老师公司采购一批货物 货值34000元,由于供应商发货时间延迟 耽误我们公司工期 根据合同违约条件少给供应商付3000元,那我的发票要怎么开
未分配利润怎么分配一直挂着可以吗?
计提当月所得税费用10000能不能借递延所得税资产-可抵扣亏损10000,贷所得税费用-递延所得税费用10000
预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程
那这个固定资产科目要怎么做账呢
还有实收资本科目
固定资产给谁了就设在谁的期初上