期初余额外账也要分开
老师,我有个问题想要咨询一下您,我们公司之前都是请别人做账,但是现在就公司自己需要做一份,但是我的期初余额,这个要怎么弄上去,我要从2020年1月开始做账,但是我19年的期末余额不知道怎么弄
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 还是刚才那个问题老师
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 邹老师还是进行上一个问题
老师,我的应付账款出现负数,是借方余额,可以全额调整到预付账款吗
新注册的公司要报税的话步骤是这样么,第一公司注册成功,第二雕刻公章哪些,第三到税务局完成人脸识别和税务报道,第四是登录税务局这个步骤吗,学堂查不到步骤所以这里来问
老师 想问下小规模公司做翡翠供应链的 采购无发票 该怎么做账
请问老师,员工免费提供房子给公司用有风险吗?个人涉及缴纳什么税、住房和商品房都说一下。
公司找外面个人制版的,支付的费用,没有发票,纳税调增缴纳所得税就行了,就不涉及代扣代缴个税了吧?
巴西牛腩的税率是多少?
充值100赠送10开票怎么开?用折扣那个?
老师有没有一份正规合同,无漏洞的魔板
老师,我们公司过年跟乙单位签订了一个协议,共同在我们景区举办一个灯展,收入线上线下的都是先转入我们账户,后面我们给他们分成,前期所有进账我们都做了收入,给游客开了票,那现在我们与乙方结算的话,发票怎么开呢,我们应该怎么入账,可以开专票不,我们可以抵扣吗
旅行社代订机票是开的是普票,不能抵扣了吗
那这个固定资产科目要怎么做账呢
还有实收资本科目
固定资产给谁了就设在谁的期初上