期初余额外账也要分开
老师,我有个问题想要咨询一下您,我们公司之前都是请别人做账,但是现在就公司自己需要做一份,但是我的期初余额,这个要怎么弄上去,我要从2020年1月开始做账,但是我19年的期末余额不知道怎么弄
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 还是刚才那个问题老师
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 邹老师还是进行上一个问题
汇算清缴退回预交税款怎么做账
咨询下:企业所得税汇算清缴,忘记做了,可以补申报吗?
公司报销可以自行拟定报销标准,还是说要按照大众标准来呢
老师,劳务报酬比如上个月是4000,这个月是6000。上个月缴了640。那这个是累计4000+6000来算应纳所得额吗?
社保申报,是按照统一的最低基数吗
老师 会计继续教育注册账号时有一个学校的毕业时间怎么填 我是报考的成人高考明年才毕业的 这个时间可以填成明年吗
盘锦分公司2020年成立,沈阳总公司2015年成立,2020年成立盘锦分公司的时候所得税报表是和沈阳总公司一起申报的,盘锦分公司有固定资产200万,直到2024年已经折旧完了,现在2025年要把总分公司的报表拆开,不进行一起申报,还需要调整2025年之前的报表吗?分公司的折旧已经抵扣完成,需要把总公司的抵扣分公司的折旧调整出来吗?
请问老师,出口退税系统导入的报关单,不能删除了了嘛
8月份记录一张9月份的费用发票100元以内,我凭证已经打出来了,不高兴重新弄了,可以在9月份作废之后重新再做一遍,还是说这个小金额的不用管
老师,请问一下6月提前预支8月份工资,是直接做借应付职工薪酬工资 贷银行存款 还是借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款啊?
那这个固定资产科目要怎么做账呢
还有实收资本科目
固定资产给谁了就设在谁的期初上