你之前的期末余额么有吗?之前给你做账的人没有给你科目余额表吗
老师,我有个问题想要咨询一下您,我们公司之前都是请别人做账,但是现在就公司自己需要做一份,但是我的期初余额,这个要怎么弄上去,我要从2020年1月开始做账,但是我19年的期末余额不知道怎么弄
请问老师,我们公司之前的账是代账公司做的,现在想自己做,应该怎么做这个账啊?期初建账就按照去年年末的科目余额表建吗?还有什么其他需要注意的吗
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 还是刚才那个问题老师
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 邹老师还是进行上一个问题
老师,你好!我想咨询一个问题,是这样的,我公司在2018年投资了一个理财产品1万,当时没有会计,所以没做分录,于2020年代理记账公司接我公司账务,不知道这一笔投资,就从银行余额开始做账,现在2022年,该理财产品1万合同期满,退回银行账户,但是之前没做分录,银行余额又是对的,这种情况该怎样操作呢?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
之前是请的那种专门做账的做,公司自己没有做,所以现在老板说,公司自己内部也要做,我只知道截止到2019年12月31日的银行存款,应收账款,存货,其他应收款,还有利润,但是这个会计凭证我就不知道要怎么录入
你要先建账,根据之前给你的期末数做期初然后建账
好的,老师我现在就是不知道该怎么建账,之前没有弄,现在让开始做,用哪个财务软件
用你们自己的财务软件就可以了