你好是的,这个可以,也可以做管理费用税点
我们公司赞助一个活动40万的商品,是我们开发票给别人,还是别人开发票给我们呢,这个费用是计入营业外支出吗?
老师,我们付给别人开票的税点,这个税点我们是不是可以计入营业外支出?内账
老师,如果我们开票给别人,收他点。这个税我计入其他业务收入呢还是营业外收入?
我公司建筑公司,之前跟别人订立合同时一点增值税税款,现在对方公司说要开成三点,需要我们补给他们两点税款,我们计入营业外支出,这样走账可以吗?
老师好,付给别人2012734.36元,别人给我们开13个点专票,总共开200万,税点别人已经扣除了,然后又返还给我们1807435元,请问这个税点是怎么计算的呢?
这些挂哪里科目没影响的嘛?为什么都可以
内账,这个只要是利润算没有问题,这个都可以,减掉利润就可以