你好 你去看看你营业收入与你企业所得税的 营业收入一致吗? 你说的增值税 正常应该是一致的
你好,这个月申报的时候系统显示上期留抵税额为负数,我们也查了账,想问下是什么原因
老师您好,我想咨询一下,我申报增值税的时候,进项票表中可以获取到我认证的金额,但是最后提交申报时候,显示申报失败,失败原因显示未获取进项,这是什么原因呢?老师
你好,请问报汇算清缴的时候,我们12月底的报表上显示的营业收入<全年申报的增值税,这是什么原因呢?
请问一下,12月底的时候多计提了费用,汇算清缴时没有全部冲掉,报送财务报表年报的时候我按什么数据报呢,是按12月底的报表报还是要调整报表
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
如一张高铁票是写员工的名字,而不是公司的名称,可以抵扣吗?
老师您好,新注册的小规模纳税人公司,新建账,资产应该怎么入账
购买高铁票时,有可以写公司的名称吗?
抵消少数股东损益,只有内部发生交易时才能抵消,评估增值不需要抵消对吧?内部交易,怎么确认少数股东的损益和权益的方向啊?总是方向搞混?有没有简单一点的理解去确认少数股东权益和少数股东损益的方向这个借贷方的
老师6题ab选项有点不理解?
老师,上月进货做了库存商品入库,次月付款+开发票进来,金额都一致,需要做暂估入库和进项发票来了做冲销吗?(小规模)
老师3题c选项错在哪里了?
老师,6月份的工资现在还可以申报吗?
老师,第四题,这个需要与被审计沟通么?这个沟通的意义是什么,理解不了为何要沟通这个,这不相当于把要执行什么程序告诉被审计单位么?
合并逆流交易,少数股东权益怎么会在贷方?因为是虚增的利润,少数股东就不存在收益,所以此时需要抵消这个虚增的利润,所以他这个少数股东损益在借方,贷方少数股东权益,我说的对么?不对的话帮忙修正
企业所得税的营业收入是按照利润表的营业收入申报的
12月底的利润表的营业收入<全年申报的增值税
你好 那就不应该的 ; 正常你增值税的收入 就是主营业务收入 和其他业务收入合计的; 应该和你 利润表的营业收入一致的 ; 除非 你们申报错误了或者报表错误了
那就是我记账出现错误了吗?
你好 不排除这个可能的; 你最好是去核对下明细
我记账的时候查看了银行存款金额一直是合适的,还有哪些科目出现问题会影响营业收入呢?
你好 比如 应交税费 和营业收入 比如你增值税和收入的金额 有差异金额 ; 比如收入少做或者多做 ;增值税多做或者少做
你好,如果我方开具了发票未记账,会影响营业收入吗?
开具的是增值税普通发票
你好 开票了没有做账肯定影响营业收入的