你好 按照40申报增值税的
老师 请问个体工商户核定每月20万,每个季度60万 如果我只开到40万一个季度 那么按60还是按40万申报缴纳增值税呢?
个体工商户每个季度核定18万,如果季度开票金额超过18 万未达到30万,怎么填写增值税申报表呢,是否免税?是否有风险?
个体工商户,核定征收,如果5月开普票12万,6月开普票8万,4月没有开票,按季度申报纳税的,请问该季度是否要交增值税?
请问下,我是个体工商户,核定免税是每季度30万,请问下,我每季度30万内是免增值税及附加,然后生产经营所得(个税)是按2.5%缴纳吗?
#提问#老师,您好!每月收入大概20万,每个季度60万,设立公司还是,个体工商户,个体工商户要怎么缴纳税费
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
2.20x4年3月1日,乙公司通过换股合并取得了B公司70%的控股权。乙公司共计发行股票(债券)1500万股,每股面值1元,合并日市场价格为每股2.5元。同时,乙公司以银行存款支付发行过程中产生的佣金、手续费等10万元,支付与合并直接相关的费用5万元。合并日,B公司净资产账面价值为2500万元,其中,股本1500万元,资本公积500万元,盈余公积和未分配利润分别为400万元和100万元。合并日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元◇其中增值额500万元为固定资产的评估增值。假定此项企业合并之前,乙、B两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(3)假定该合并为非同一控制下企业合并,计算合并报表中确认的商誉金额。
那么个人所得税呢也是按照40万申报吗?
你好对的,也是这个的。
没有签合同 那么印花税是按照每个月开的发票金额缴纳印花税吗?
你好,你们是销售什么业务的?
劳务和购买商品材料
销售的材料,可以 按照购销来 劳务派遣的话,不需要交印花税。
不是劳务派遣 是劳务队给别人干活的劳务建筑公司
建筑劳务的需要交,按你的收入交可以的。
是按照每一次开的发票收入缴纳印花税还是工程完工再缴纳所有开票金额计算的印花税呢?
安每次开发票的来,你每次开了发票做了收入吗?如果是的话可以这么做。
做收入了 那之前没交印花税 现在申报缴纳的话是不是要交滞纳金?
你好,如果你修改之前的申报的话,需要交滞纳金,你补到这个月的话不需要交。
我之前没有申报过 建筑劳务公司印花税是按照收入的0.03%缴纳吗?
你好 是的 建筑安装工程