您好 请问是一直不开具发票吗

我们公司收到客户开给我们一张电子商业承汇票,他们是背书转让给我们的,我们又背书转让给我们的供货商,都是互相抵货款,我们应该怎么做分录,谢谢!
你好,你好,我想问一下,我们收到承兑后在背书转让给供应商,但是供应商不给我们开票的,那我背书转让没有票的话怎么入账
老师 您好 我想请问下客户付款时背书给我们一张电子银行承兑汇票,然后我们又把这张电子银行承兑背书给我们的供应商,请问供应商还是正常给我们开票吗,我们也还是正常给客户开票吗
你好。老师。我现在有两张银行承兑汇票。需要付给供应商。我下一步应该怎么操作我们供应商能给我们开票。还有背书什么的
你好,背书转让给供应商银行承兑汇票,供应商签收时提示该票存在被背书人名称和下家背书人名称不一致,这是什么原因呀?
老师 请问个体户收到投资款怎么做账?
我们发票一直按照收款来开的,成本之前都是按照比例结转,1月份开了很多发票,但是按照比例结转库存商品没有这么多,如果不按照比例提,毛利会很高,如果按照比例提,库存商品又是负数,这个你们一般怎么处理的
您好老师,新公司做完税务登记和税费种核定申请了,是不是要增值税费种核定完了才可以申请数电票,申请数电票的时候代理机构身份可以申领吗
一般会计做几个公司的账,张会计在单位里做了6家公司的账,4个一般纳税人,和2个小规模纳税人,感觉很忙?
请问老师 金蝶mini版可以把做做账的分录都倒出来 在其他连接有打印机的电脑上打印吗谢谢
老师你好!社保年度工资申报是按实际工资申报吗?高于社保基数上限按什么数据填报呢?
公司要注销 已开票但款未收回 要怎么处理?对方没注销,以后还会来钱的
公司应收款130万,实际收了129万,1万是因为提前收款 客户扣的贴息费。 借 :应收账款 —客户 130万 贷 主营业务收入 115万 应交税费15万 借 银行存款 129万 贷应收账款 129万 应收账款还有一万如何平账。
老师,那个住宿费也进差旅费用了,不单独立住宿费了可以吧
老师,我在核对25年一整年的账务时,发现了两个问题,一个是3月份,管理费用跟销售费用互调,财务软件不认反方向,导致报表错误,还有一个是9月份,月末结转时,一个成本不小心敲成了收入,但是最终报表差100多块钱,我要挨着去调税务报表吗?还有没有别的好的方法,不想回去调,相当于调一整年
对的,是就是不开票的那种供应商
可以一样的做账务处理 只是汇算清缴的时候没有发票 纳税调增
那我背书转让的时候怎么做分录
借:应付帐款 贷:应收票据
那我应付账款不就要一直挂着那笔钱清不掉了吗
那您是购入货物的吗
是的呀,我用票据付了,但是之前购入材料时因为没有发票没有做账,现在用承兑付了钱,借应付账款,那我应付账款不就一直要挂账吗
可不可以我付承兑不入账
借:原材料 贷:应付账款 原材料汇算清缴的时候纳税调增 付承兑不入账 应收票据您怎么平啊
那我承兑可以付给个人吗
承兑不可以付给个人
纸质的承兑也不行吗
纸质的承兑也不行