你好 开具100的红字发票 然后冲减主营业务收入和应收账款
老师,请问这个题如何解答 谢谢 乙企业12月份发生下列产品销售业务: (1)2日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款90000元,增值税11700元,总成本35000元,收到期限为3个月的银行承兑汇票一张; (4分) (2) 8日,采用以旧换新方式向B公司销售丁产品50件,价款200 000元,增值税26000元,总成本为80000元。在销售丁产品的同时,乙公司收购旧商品50件,收购价款为50000元,收购的旧商品作为原材料验收入库; (3)23日,销售X产品1件,价款为10000 00,,增值税130000元,款项收到存入银行,已开具增值税专用发票,总成本为500 00元。合同规定甲公司负责安装,安装费包含在商品价格中,安装调试完成后客户才签收该商品,目前客户尚未签收该商品: (4) 24日, D公司因产品质最问题退回上月销售的甲产品5件,价款1250元增值税2000元,该企业签发支票一 张,支付退货款: (5) 31日,用银行存款支付厂告费9000元,增值税540元: 根据以上资料,编制乙公司相应的会计分录。(单
老师,请问公司电商网站销售商品的同时提供安装服务,客户已全款支付到电商平台,现在客户取消安装服务,已退安装费100元,请问这个退款如何记账?
早上好,老师,我公司为全屋定制的小规模纳税人,前几天给客户装修使用的插座没有用完剩余了几个,退还给供应商了,当时购物时462元已付清,现在退货时退了78元钱,请问这个业务的会计分录怎样做?从购进到退货退款,谢谢
注册会计师在审计兴辉公司2020年度营业收入时,抽查了该公司12月份3张记账凭证,发现下列情况:1、12月10日,采用交款提货销售方式销售甲产品1000万元(不合税),增值税税率13%,货款已收到,发票账单和提货单交给客户,但产品仍然在仓库,尚未入账。2、12月15日,兴辉公司收到客户退回2020年销售的甲产品2000万元,不含税,产品已经收到,未作账务处理。3、12月20日,兴辉公司确认销售给某商场产品2500万元(不含税)。相关资料显示:合同规定兴辉公司需对出售的商品负责安装检验,兴辉公司5个月后才能完善安装、检验任务,但兴辉公司交付产品后,马上进行了收入实现的账务处理.要求:编制主营业务收入凭证抽查表
注册会计师在审计兴辉公司2020年度营业收入时,抽查了该公司12月份3张记账凭证,发现下列情况:1、12月10日,采用交款提货销售方式销售甲产品1000万元(不合税),增值税税率13%,货款已收到,发票账单和提货单交给客户,但产品仍然在仓库,尚未入账。2、12月15日,兴辉公司收到客户退回2020年销售的甲产品2000万元,不含税,产品已经收到,未作账务处理。3、12月20日,兴辉公司确认销售给某商场产品2500万元(不含税)。相关资料显示:合同规定兴辉公司需对出售的商品负责安装检验,兴辉公司5个月后才能完善安装、检验任务,但兴辉公司交付产品后,马上进行了收入实现的账务处理.要求:编制主营业务收入凭证抽查表
老师,请问如果是帮员工申报工资,然后其实员工不是本公司的人员,是上海总部的,然后当时申报了个税金额100多,做了工资,打款给上海总部1万元,那现在怎么处理比较合适?
金四系统比金三严很多吗。对普通财务公司的影响很大吗?怎么面试时还有hr问我空窗期的时候金三升级金四。我能不能胜任更加严苛的税务系统的工作。我说查账的逻辑和企业财务的逻辑又不一样,企业合法纳税不偷税漏税税局系统严苛不严苛是查账人的事。对我们合理纳税的企业没有影响。应该怎么样回答面试官呢
请问一般纳税人,工厂出租场地给别人做驾校场地,开发票税率是多少?需要交房产税还有什么其他税吗
东莞公司购买厂房,已经交房了,需要交什么税。
家具安装企业,比如当月家具售价是80000元,3号客户通过POS机刷卡,5号银联已返款,但是当月只有50000块钱的家具发货了,另外3万没有发货,这笔分录应该怎么做呢?
老师,我练习报账3月份的,财务报表(季度)填写错了,怎么更改不了呢
24 年成立的公司,22 年的行程,员工在 25年用公司抬头开了发票,税务系统那边有开票信息记录但还没入账,能否用公司账户报销呢?
你好老师,我们公司今年没赚到钱,做完账利润是-141250,这样的话年报应该怎么填呢? 另外在24年12月之前是个体,12月多才转的公司?麻烦老师给指导一下。
购买了 进口油900元 原先生产用 用了一次说不着了 发票到了 入哪里
每个月房租是1700,租了5个月,广东省的商品房,这个需要承担什么税费呢?大概要缴多少税?
销售给个人没有开票的,直接借应收-100,贷收入-88.5,贷销项税-11.5吗,那银行退款100怎么做呢
如果直接退款就是贷 银行存款
用的分录是怎么写的啊
贷 银行存款100,贷收入-88.5,贷销项税-11.5
那这个红冲的发票还要补开吗,还是直接在申报的时候减掉11.5元的销项税啊?
需要开具冲红的发票!