你好 开具100的红字发票 然后冲减主营业务收入和应收账款
老师,请问这个题如何解答 谢谢 乙企业12月份发生下列产品销售业务: (1)2日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款90000元,增值税11700元,总成本35000元,收到期限为3个月的银行承兑汇票一张; (4分) (2) 8日,采用以旧换新方式向B公司销售丁产品50件,价款200 000元,增值税26000元,总成本为80000元。在销售丁产品的同时,乙公司收购旧商品50件,收购价款为50000元,收购的旧商品作为原材料验收入库; (3)23日,销售X产品1件,价款为10000 00,,增值税130000元,款项收到存入银行,已开具增值税专用发票,总成本为500 00元。合同规定甲公司负责安装,安装费包含在商品价格中,安装调试完成后客户才签收该商品,目前客户尚未签收该商品: (4) 24日, D公司因产品质最问题退回上月销售的甲产品5件,价款1250元增值税2000元,该企业签发支票一 张,支付退货款: (5) 31日,用银行存款支付厂告费9000元,增值税540元: 根据以上资料,编制乙公司相应的会计分录。(单
老师,请问公司电商网站销售商品的同时提供安装服务,客户已全款支付到电商平台,现在客户取消安装服务,已退安装费100元,请问这个退款如何记账?
早上好,老师,我公司为全屋定制的小规模纳税人,前几天给客户装修使用的插座没有用完剩余了几个,退还给供应商了,当时购物时462元已付清,现在退货时退了78元钱,请问这个业务的会计分录怎样做?从购进到退货退款,谢谢
注册会计师在审计兴辉公司2020年度营业收入时,抽查了该公司12月份3张记账凭证,发现下列情况:1、12月10日,采用交款提货销售方式销售甲产品1000万元(不合税),增值税税率13%,货款已收到,发票账单和提货单交给客户,但产品仍然在仓库,尚未入账。2、12月15日,兴辉公司收到客户退回2020年销售的甲产品2000万元,不含税,产品已经收到,未作账务处理。3、12月20日,兴辉公司确认销售给某商场产品2500万元(不含税)。相关资料显示:合同规定兴辉公司需对出售的商品负责安装检验,兴辉公司5个月后才能完善安装、检验任务,但兴辉公司交付产品后,马上进行了收入实现的账务处理.要求:编制主营业务收入凭证抽查表
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税稅率为13%,装修服务适用的增值稅税率为9%,酒店服务适用的增值税积率为6%。以上业务均为甲公司主营业务。2021年12月,甲公司发生如下经济业务:(1)12月5日,甲公司与乙公司签订委拍代销合同.用公司委托乙公司销售网商品100件,w商品已经发出,每件商品成本为60元。合同约定乙公的手续费的增值税税率为6%乙公司没有售出的W商品须退回给甲公司至12月31日,乙公司已将上述商品全部出售.,收到乙公同开具的代销清单,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元增值税税额为1300元(212月6日.甲公司收到客户丙公司退回的全部商品甲公司于退货当日支付了退货款,并按规定向丙公司开具了增值稅专用发票(红字)该批商品系甲公司2021年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为20000元,增值税税额为2600元,该批商品成本为15000元(3)12月10日,甲公司与丁公司签订--项为期3个月的装修合同,合同约定装修价款为100000
传媒公司属于什么行业?是属于服务行业吗?
本月抵扣的税局要求进项税转出,但是当月进项抵扣,不用交税,账务怎么处理
请问老师,我想导出去年的税务申报表,怎么导出在电子税务局哪里导出?
老师你好,我单位有两个人在领失业补助金,现在单位有给他发劳务费了,这个影不影响他领取失业补助金
老师,下午好,请问一下营亏保本怎么算,是用固定成本除毛利率,那比如固定成本120万,是不是毛利率10%就能保本呢
某个企业年初未分配利润借方余额20万元。本年实现利润总额100万元,企业所得税税率为25%,企业按10%提盈余公积,则本年度提盈余公积金额是多少?(请会解答的老师解答,不会解答的老师不要接)
建厂期间车间购买消防器材也是计入在建工程吗
老师,中秋节购买月饼记入福利费,需要申报个税吗?
你好,老师,老会计离职,取消实名认证,新会计没到,是不是不用必须找个人过了。
老师,你好 请问制造业企业成本核算,采购原矿石,经过一车间水洗后,出半成品大块、半成品二料、废料,半成品进入二车间制砂,出半成品粗砂,半成品细砂,粉尘,半成品进入三车间色选后,制出成品、粉尘, 制造过程中,一车间的废料和二车间,三车间的粉尘最终都是便宜处理,请问该怎样成本核算?
销售给个人没有开票的,直接借应收-100,贷收入-88.5,贷销项税-11.5吗,那银行退款100怎么做呢
如果直接退款就是贷 银行存款
用的分录是怎么写的啊
贷 银行存款100,贷收入-88.5,贷销项税-11.5
那这个红冲的发票还要补开吗,还是直接在申报的时候减掉11.5元的销项税啊?
需要开具冲红的发票!