你好 那你就计入在建工程核算即可 。 到时完工转固定资产去
老师您好 我想问一下2019年我没有收到发票暂估入库并且结转成本了 但是到2020年我一直都没有收到这些发票 并且跟对方已经确认他不给我开发票了 现在这个账务该怎么处理呢 我
老师,请问,我们2020年对一栋老厂房(停用了)进行了重新返建,2020年底就已经建成完工,包工包料,但是到现在对方都没有来结算,发票也没有开,这怎么做账务处理?
老师,我公司是2019的供销业务,在2020年4月前该业务完成并给对方开具了发票。但是在2020年5月收到该业务的材料发票(材料已经销售出去,未及时开票,我也没有暂估入库。),到现在公司一直没有业务,就没有销项,这张专票就一直没有处理,请问老师我现在要对这张专票如何作帐务处理。
老师,我们是建筑劳务分包公司2020年刚创建,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款我一直挂在应收账款下(其实已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?
老师,我们是建筑劳务分包公司2020年创建,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我们公司没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款我一直挂在应收账款下(其实对方已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
没有数据,虽然建了,但是因为最后谈价格没谈好就一直没有结算
现在已经完工了
你好 如果没有金额 那你们发生的金额 都没有一个预算金额吗 ; 因为你还得转入固定资产折旧的
老厂房原来的价格也需要转入在建工程吧?
就是双方一直没有把合同签下来
如果现在开票来,合同签好,我需要调整2020年的账吗
嗯是的。 那你 就得先在建工程先核算。到时 暂估入账哈
但是我2020年并没有转在建工程
现在怎么账务处理
你好自己去 补结转哈
补在2020年?年报已经结束了
你好 ; 补做到21年里面去
怎么做分录,是入在2021年吗?
你原来什么科目没有做 ; 就对应的去补做分录。 在建工程这个分录都不涉及损益科目 ;直接补做
在2021年做转入在建工程吗?那完工如果是在2020年,这部分折旧怎么办?
如果房间建好了,还没有装修,我是直接房子转固定资产还是等装修完一起入固定资产?
你好 现在是 说的补做账 ; 到时补好了 转入固定资产 ;然后在考虑 补折旧 分录 。 走以前年度损益调整补
那房子建好了还没装修,需要等装修一起在转固定资产吗?还是房子就直接转固定资产?
你好 你这个 必须要装修好了才能达到用途状态吗?
搞不清,当时就是房子要倒了就重新给推了建的
建起来也没有做其他用用途,闲置的
你好 那你 上面不是说要装修吗? 现在是意思要装修来用了吗? 如果之前已经完工 先去结转到固定资产去折旧哈。 不是等着你装修后在转固定资产去
好的,谢谢
没事的; 记得我上面说的 ; 尽快去调整