你好 那你们做了工资表 发放工资不 ; 因为挂靠这块还得报个税的
老师别人证书挂我们公司,只交社保个人部分也是我们承担,不发工资。计提和缴纳的分录应该怎么做
老师别人证书挂我们公司,只交社保个人部分也是我们承担,不发工资。计提和缴纳的分录应该怎么做
我们用别人的资质,挂靠,给几个人全额交社保,个人的社保部分也是我公司承担,怎么做账?
老师,您好!我们公司老板的社保是100%缴纳,我是60%缴纳,社保个人部分公司承担呢,计提工资,社保,发放工资,社保,应该如何做分录呢
老师,老板朋友社保挂在我们公司,不发工资,但是社保个人部分也是我们企业承担,个税如何申报,会计如何账务处理:计提,缴纳分别如何做。
老师,被审计单位是你国企的全资子公司,子公司公司的注册地和实际经营地不是一个地,并且不在一个区,这种问题大吗?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢?
老师 公司的装修费给了装修公司 但是老板是用他的其他公司给对方开的发票 这个发票我收来也没啥用吧
关于商贸公司属于代理商,客户是超市群体,如何去做他的成本费用的测算统计归纳呢?
为什么简易计税,公共交通运输服务、建筑服务和文化体育服务的征收率是3%?而不动产经营租赁是5%?
购买空调记主营业务成本二级科目写空调还是材料
2021年成立的公司,要求什么时候实缴
老师麻烦问一下,暂估入口表有模版吗
请问大家一下,现在项目地预交2%,不交个税和印花,那么回到机构地交个税吗?交几个点?我们挂靠项目
老师想咨询一下,差额征税—差额开票,里面的折扣额是怎么计算的
做了,最后实发工资为零。
你好 那你就按应发工资来报个税 ; 计提工资 借 管理费用-社保 -工资 贷应付职工薪酬- 社保 - 工资 ; 借应付职工薪酬-社保 其他应收款 - 个人社保 贷银行存款 ;发放工资 借 应付职工薪酬 - 工资 贷 其他应收款-个人社保
老师六月份的,我是不是这个月申报个税
你好 是的; 要报个税的
那个月发工资就那个月申报吗
你好 正常是发放的次月来报个税 ; 按月来报
六月的这个工资,我这个月已经申报个税了。现在要怎么办
你好 那你是次月发放工资; 这个月报 6月发放的工资个税是可以的; 你上个月是0报吗
上个月没报,我们是新公司,6月才开始教社保
你好 那现在报就对的;
那这个月的,下个月发,我应该下个月报,还是下下个月
你好 你这个月的比如7月工资 下个月发 ; 那你就是9月报你8月发放的工资 (7月工资个税 )