你好 那你们做了工资表 发放工资不 ; 因为挂靠这块还得报个税的

老师别人证书挂我们公司,只交社保个人部分也是我们承担,不发工资。计提和缴纳的分录应该怎么做
老师别人证书挂我们公司,只交社保个人部分也是我们承担,不发工资。计提和缴纳的分录应该怎么做
我们用别人的资质,挂靠,给几个人全额交社保,个人的社保部分也是我公司承担,怎么做账?
老师,您好!我们公司老板的社保是100%缴纳,我是60%缴纳,社保个人部分公司承担呢,计提工资,社保,发放工资,社保,应该如何做分录呢
老师,老板朋友社保挂在我们公司,不发工资,但是社保个人部分也是我们企业承担,个税如何申报,会计如何账务处理:计提,缴纳分别如何做。
老师红字发票,是不是点"红字信息确认单录入"选择开错的发票,老师,上面显示冲红原因是"开票有误",确认即开票是"否",状态是"无需确认",开具状态是"未开具"老师我还要不要点"去开票"这个操作?
发票作废3次了,这回又要作废176多万的发票,这个再开就第4次了,又事?
企业所得税年报纳税调整增加额要做账吗
郭老师,我们10月冲减一张之前月份的进项发票,税额转出来,我要怎么做账
请问客户在平台用个人账户付款买东西,但是开发票是公司可以吗?
郭老师接,我们做工程项目,主材料只有一点,大部分是人工,还有一点辅材,我们能开3个点多简易计税发票吗
工程内账核算一个工程利润空间,建账科目都怎么建能直接出来利润空间
老师您好 我今年暂估成本 到明年5月收到暂估发票 收到的发票是怎么处理 收到发票是做到今年还是做到明年5月账目
补交去年的所得税,需要调整资产负债表的未分配利润吗
老师,果蔬干的开票内容大类是什么?比如水果干、蔬菜干、脱水那种
做了,最后实发工资为零。
你好 那你就按应发工资来报个税 ; 计提工资 借 管理费用-社保 -工资 贷应付职工薪酬- 社保 - 工资 ; 借应付职工薪酬-社保 其他应收款 - 个人社保 贷银行存款 ;发放工资 借 应付职工薪酬 - 工资 贷 其他应收款-个人社保
老师六月份的,我是不是这个月申报个税
你好 是的; 要报个税的
那个月发工资就那个月申报吗
你好 正常是发放的次月来报个税 ; 按月来报
六月的这个工资,我这个月已经申报个税了。现在要怎么办
你好 那你是次月发放工资; 这个月报 6月发放的工资个税是可以的; 你上个月是0报吗
上个月没报,我们是新公司,6月才开始教社保
你好 那现在报就对的;
那这个月的,下个月发,我应该下个月报,还是下下个月
你好 你这个月的比如7月工资 下个月发 ; 那你就是9月报你8月发放的工资 (7月工资个税 )