你好,你们有库存吗?有库存的话可以的。
老师,请问客户预付了货款,然后也有几个月了,只发了一不部分的货,但是客户现在要求我们把所有货的发票都开给他们, 请问可以这样操作吗
老师好,预收了货款,但是产品还没生产出来,可以先给客户开票吗?
老师,我们现几个月没有生产了,现可以开发票给客户吗?当预收款以后生产的
我们公司是生产管材的一般纳税人,我们从别的生产管材的企业买了一批管材卖给了我们的客户,我们给客户开了增值税专用发票,我们购进管材的厂家当时没有给我们开增值税专用发票,过了几个月给我们补开了发票,这个补开的发票我们可以还可以抵扣吗?
我们还没有生产A产品。但是客户现在要求开A产品发票。合同上签有这个产品。在没有给客户发货的情况下可以先给客户开发票吗?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
没有库存,只是现先开发票给对方,以后再签合同再生产
提前开的可以 别是虚开就行
现开了发票,我们最迟可以迟到什么时候生产,签合同呢。
这个没有规定的,但是你在汇算清交之前应该有生产出去吧,要不你怎么确认收入结转成本?