你好,这个是可以的,可以
核对应收账款时发票2022年开了一张销项发票多开了5元,导致这5元一直没有收回来,现在该怎么账务处理
老师好:咨询下,股权转让业务,受让方企业代转让方个人支付的个税款、印花税、滞纳金,分别在现金流量表中为?
汽车维修费需要缴纳印花税吗
对公给私人转了一笔货款,对方开不进来票怎么办?
老师,我们经理让我给给他转了5000块钱,说报销,这个月对公给他转完了,发票下个月才回来,老师这两个月分别怎么做分录
自有厂房,建账的时候,是入固定资产?再进行折旧吗?还是入长期待摊费用
老师企业所得税收入和增值税的收入不一致正常吗?上下不超过10%
老师,批发零售酒业公司,付的货款有酒杯子,盖子,纸箱货款,要怎么写分录,
老师好!跟员工买了商业保险,差不多一个月后员工外出打工了,保险公司退回了一部分保险费,其中有一半是退回给本人,另一半钱要入账时可以冲管理费吗?
公司采购设备但没收到货,付了30%款,收到发票6万元,进项税7800元,共付了67800元,剩余的70%以后再付,请问收到是做固定资产吗?但又没收到货
老师,我把图片拍你看一下
你的意思就是我7月把6月入库数量和7月入库数量加一起,这样也没什么问题的,是吧?
你这个可以补上,在七月的时候。只要总体的结转成本没有问题就可以啦。
现在就是6月的出问题了,6月多结转了,数量补在7月的话这样相当于在7月少结转了,总体来说不影响,是这个意思?
是的,是这个意思,总的没有问题就可以
好的,谢谢老师
我又学会了一招
好的,我先回复别的学员了