你好, 这个属于会计岗位

工作内容 1.负责从工厂出货到展厅(做好出库单 交司机配送到展厅) 2.核算负责的车间损耗及人员计价提成 3.登记各部门转来我这里出入数据和库存盘点核对登记。 这个属于会计岗位吗?
恒易公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料按计划成本法核算,且月末集中登记本月存货的增加和结转本月存货成本差异。2020年12月发生的与原材料有关的业务如下:(1)8日,购入A材料10000千克,取得增值税专用发票,内列价款200万元,增值税进项税额26万元,根据发票账单支付全部款项。另,该材料在运输途中发生合理损耗10千克,其他材料如数验收入库,A材料的单位计划成本为198元。(2)14日,购入A材料6000千克,取得增值税专用发票,内列价款117.6万元,增值税进项税额15.288万元,收到发票账单等,款项以银行承兑汇票抵付,材料尚在运输途中。(3)31日,汇总本月已付款或已开出并承兑商业汇票的入库材料的计划成本,并结转入库材料的计划成本和材料成本差异。(4)31日,汇总本月领用原材料的计划成本为:生产产品领用410万元,车间管理一般领用10万元,厂部行政管理一般领用5万元。(5)31日,计算并结转本月发出原材料应负担的材料成本差异(假设A材料成本差异率为-1%)。根据相关经济业务编制有关会计分录(以万元为单位)。
注册会计师刘昕是Z公司2021年度财务报表审计业务的项目合伙人。在计划审计工作时,刘昕了解了Z公司与原材料验收相关的内部控制。为满足生产需要,Z公司角此,Z公司专设验收部门负责接收原材料。根据Z公司与各个供应商签订的购货合同,原材料验收地点为Z公司的仓库。审计工作底稿记载了审计项目组所了解到的Z公司赊购业务内部控制制度,部分内容摘录如下:(1)采购部门对于收到的每一张经批准的请购单都要生成预先连续编号的订购单。(2)验收部门在确认商品实物与卖方发票核对一致的基础上验证商品的数量、规格、型号和品质,输入验收单信息。(3)应付凭单部门职能根据核对一致的订购单、验收单、卖方发票生成付款凭单。(4)计算机系统每日将验收单与应付账款明细账匹配,自动打印不能匹配的异常情况。(5)财务负责人每月根据供应商对账单和应付账款明细账编制应付账款余额调节表。(6)出纳员办理付款手续后,在付款凭单上加盖“已付”戳记。要求:(1)指出上述(1)至(6)项所列控制中存在一项最明显的缺陷及其影响,并提出改进建议。(4分)(2)针对上述(1)至(6)项所列控制,不考虑其他情况,逐项指出是否与应付账款
、断,(共码分。每油绿)(一》小明计师事各承楼了公0年财务报电计业务,在对公可内邮制语行控制试时,了到华兴公在赠售与收%中控请动能门收取所容来的订单单后,由销售经理A对品种、塔,数量,格,材款件。结算方式等评核容验卓,由销即门为张第客化打甲一式的售单一送利信用部门进。一香与容何单一起存档,销售单来连面可,去运门收经批的销售,编时一式多联的先号的运单,库门能装运求发,民尔会出预客订单上的画品数量和型与销售单或装上记荣不一,应收款专管好收到发票系将发票与中核吃,加销说,以登记收放和总。并将发期的技客序档保存。4,华兴公可对销传通回物由销售人员验收,车华兴公3年以上的应收家款金原大,且经询网有许多都是毕以道面的应收东款,当事人已经不在,情方胜难找。于无人负责,只好底,要求:据了醇列情况,请指出兴公同销售与收画内控活动是存在统路。如果花在请指出缺范并提出改进建议。(二)计员工负审计东方公可7年度的各服表,在审计过程中卖施了加下中计程序,上,检查资产负表日前后的业收入是百己经计入始当的会计期同,将2017年年产成私账面举位规本与2018午年初单位产品可变现
老师,这两种如何申报 都是小规模不含税 1、负责填写门店销售单,确认收入到账后开具普通税 票; 2、每日登记售后维修和门店销售等有关经营信息汇总表,核对整理原始单据,及时将有关单据交财务主管审核; 3、负责编制库存商品总账和明细账,及时完成出入库 记录,定期于财务主管核对账务。参与销售订单接收、 领导审签,货款到账,开具出库通知单的工作; 4、负责有关收入、成本、费用凭证编制; 5,完成领导交代的其他相关工作事宜; 6、具备财务相关职称(初级会计师)及良好职业道 德。 岗位福利:包吃、单休、节日福利、年终奖 薪酬待遇:基本工资+提成(根据销售情况而来)、实习工 资3500 年龄要求:28岁到40岁 老师 我要这家公司面试请问 要注意什么
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗