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请问老师,我们公司购置了一台商务 车,金额85万,当时支付 24万提车,其他61万按每月分期还款1.7万元,若车子每月计提折旧后,余款还需要列入待摊费用 吗?

2021-07-26 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 09:50

你好       你应该做账“借   固定资产  进项税 贷银行存款24万 长期应付款        次月折旧 :借 管理费用-折旧费 贷累计折旧  ;     按月还款“借长期应付款 贷银行存款  ””

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快账用户3587 追问 2021-07-26 09:55

老师,我公司是4月购入的车子,五月已列固定资产的折旧了,还了二期的车贷,就是不知道还需要做待摊费用这个分录吗

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:57

你好    不用;  你这个没有待摊费用的;      还款的 本金%2B利息 合计是计入长期应付款去  

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快账用户3587 追问 2021-07-26 11:39

什么情况下是长待摊费用呢 什么情况下是长待摊费用呢

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齐红老师 解答 2021-07-26 11:43

   一年以上的费用 需要分摊的计入这个科目  

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你好       你应该做账“借   固定资产  进项税 贷银行存款24万 长期应付款        次月折旧 :借 管理费用-折旧费 贷累计折旧  ;     按月还款“借长期应付款 贷银行存款  ””
2021-07-26
你好!一般是按一下分录处理: 售后回租业务会计处理: 1、租赁开始日,向融资公司出售资产 借:固定资产——融资性售后回租固定资产 贷:固定资产——在用固定资产 借:银行存款 借:未确认融资费用 贷:长期应付款 2、支付租金 借:长期应付款 贷:银行存款 3、计提融资租赁资产的折旧 借:管理费用等相关科目 贷:累计折旧 4、分摊未确认融资费用 借:财务费用 贷:未确认融资费用 5、期满时 借:固定资产——在用固定资产 贷:固定资产——融资性售后回租固定资产 S公司拿到融资款后到拿到发票,还有第三方单位?
2023-08-23
学员你好,按35万计入资产,5万计入未确认融资费用
2021-12-15
同学你好,这里没有发生的,挂往来,不要直接入福利费,已经发生的12万入福利费,没有发生的24万去其他应付款,发生时扣应付职工薪酬
2021-10-11
你好!还有S公司?发票不是给A公司的?
2023-08-23
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