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老师好,财政拨的专项款,借:银行存款贷:专项应付款 用于支付设备或材料款时,借:在建工程贷:专项应付款,分录这样做可以吗?

2021-07-26 00:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 06:54

你好! 可以的,专款专用,你的理解很对

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快账用户8852 追问 2021-07-26 08:23

我实际工作中,都做成借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款了,现在要怎么调账呢

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齐红老师 解答 2021-07-26 08:27

把思路理一下: 1. 财政拨的专项款, 借:银行存款 贷:专项应付款

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齐红老师 解答 2021-07-26 08:27

2. 用于支付设备或材料款时, 借:专项应付款 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-07-26 08:28

你好!你具体业务分录是怎么做的呢

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快账用户8852 追问 2021-07-26 08:54

收到时,借,银行存款,贷,专项应付款,借,专项应付款,贷,营业外收入,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:02

那就做调整分录: 借营业外收入 贷在建工程

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快账用户8852 追问 2021-07-26 09:07

现在财政要来验收项目,专项应付款该怎么体现出来呢

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:21

专项应付款科目余额=贷方发生额-借方发生额=贷方余额

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你好! 可以的,专款专用,你的理解很对
2021-07-26
如果这个项目是你单位所有,可以这样处理。
2019-07-30
你好    如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-01-19
同学你好都不对 因为最后专项应付款要转到资本公积
2021-06-22
您好,完整的分录,应该是这样的 企业收到政府拨入款项时分录为, 借:银行存款等, 贷:专项应付款。 在将政府拨款用于工程项目建设时: 借:在建工程等科目, 贷:银行存款/应付职工薪酬等。 工程项目完工后,对形成长期资产的部分: 借:专项应付款, 贷:资本公积—资本溢价目。
2024-03-28
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