同学你好,这属于集体福利,不能抵扣进项税。 价税合计都计入职工福利费中。

老师 你好 我公司是去年底才成立的 5月升为一般纳税人辅导期 公司现在购买的空调 电脑我都直接做成的固定资产 像其他的打印机 装订机 文件柜 办公桌椅 包括给员工宿舍购买的洗衣机 床 这些东西的价格均在2000元以内 最低的也只有190元 我是直接记成的费用 员工宿舍的做的是福利费 但是 老板认为这样公司的固定资产看着就很少 该怎么处理呢?
老师你好,公司购买了一批职工宿舍用的床,桌椅柜子等,取得的专票能否抵扣呢?我是应该做到职工福利费里吗?麻烦老师告知怎么处理
1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢
老师你好:我们是一家贸易公司从国内购进一批货出口了,买进商品到港口的运费我们承担,开了运输专用发票,当地政策是从当地到港口的运费只要取得专票进项税额在当地商务局可以申请补助,意思就是相应的运输发票上的税额商务局后期再返给我们,那我在取得运输发票时的账务怎么处理进项税可以抵扣吗?收到商务局的补助时是否要计入营业外收入交企业所得税?
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一你好,月饼是外购的,不是我们的主要业务,这也计入库存商品吗?
老师 A项目简易征收 给对方开3%专票还是普票呢
请问,我们公司是某某物业管理有限公司,现在要用这个照做五金进出口业务已经增了经营范围,但是名字没改,对之后的业务或退税有影响吗
客户给公户转账3300元,可以提现到自己的个人账户吗
老师好,26年租金增值税率5%调成1%,是不是开票的时候自动跳出来?那我们如果复制开票,5%会自动跳成1%吗?
老师,用实收资本购买材料,借:原材料,贷:银行存款,是这样吗。
这种,甲方付款的时候收了一笔贴现费,分录怎么做
离职补偿金需要申报个税吗
老师,昨天收到了2025年的房租发票,收到了2026年的房租发票,但是并没有支付租金,在今年底会付款。像这两笔如何记账呢
单位把设备给租赁公司拍了照 然后租赁公司打来了400多万款 还收了86000的利息这个是怎么回事 会计分录怎么做老师
请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现在的公司,请问债务里有采购款,供应商把10000发票也开给现在公司,还有装修费20000,发票也开给现在公司。请问老师我怎么做账务处理?谢谢
老师你好,如果给我们开的文件柜之类的可以抵扣吧
发票开的文件柜,但实际用于职工福利,也是不能抵扣的。
老师你好,我在6月已经抵扣了,那这个月我应该怎样做呢?
做进项税额转出处理
账务怎么做
借:管理费用-福利费(文件柜计入的科目) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)