你好 那你先去添加二级科目预付款(进度款); 然后调整一笔分录 :比如 借在建工程--预付款(进度款), 贷 在建工程 这样来 处理 ;

老师,你好实际工作中,买固定资产没要票,借固定资产贷银行存款,下个月计提折旧,这样以后可能会发生什么样的后果,我不知道整体下来怎么弄了
麻烦老师回答一下图片上的问题谢谢。
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师没明白,合同下来的时候750万,因为我这里要出口退税不涉及发票问题。我是不是这样做分录:借:建筑工程-预付款(进度款)750,贷:建筑工程-设备750吗?支付第一次款的时候:借:在建工程-设备200,贷:银行存款200?但是感觉不对样
你好 你好 那你就算去调整设备款 ;也是只能调整200万的。 不能直接调整750万 ; 这样你科目 不平的
也就是说我不能把750做进去,但是这样我就看不出来我还有多少款没有付了呀。
所以还是应该用应付账款?预付款二级科目并不适合?
你好 你去调整只能去调整之前做账的 科目金额 ; 然后 把没有做的部分 做账就行了; 正常的话 我还是建议走 应付账款题体现就行了。 不用走预付款的 ; 其实一开始你这样做 就可以了
那老师,应付账款下有必要设二级科目吗,建设期间小的承包商杂多,但是后期应该就比较单一了,就是供应商这样,怎么设置,既方便以后科目看起来简洁干净,也好新增科目
你好 应付账款的话 由于你项目比较多 ; 我建议你设置下二级科目 来区分下 ; 你就设置二级科目 供应商名称即可 (可以简化名称看起来简单明了就行了 )
才学会用系统,就是之前增设二级科目和辅助科目太多了,昨天重新建立账套整理,系统如果一开始增设二级科目就不能删除,现在不增,以后增就又要影响前账。
你好 就是因为你增加太多了 ;所以这样会看起来你们明细过多; 不好核算的; 你可以考虑重新建账出来 ; 先把期末数据整理出来; 每个客户的应付账款或者应收账款 分别明细是多少; 我建议你设置2级科目就行了。 确实很多辅助的 在考虑三级科目
那我在应付账款下增设一个建设期间可以吗?
你好 你如果想区分下的话 ; 你最好是统一下每个项目都设置一个建设期 二级科目来区分下; 别有的项目设置 ;有的不设置; 那样看起来很乱;