你好 那你先去添加二级科目预付款(进度款); 然后调整一笔分录 :比如 借在建工程--预付款(进度款), 贷 在建工程 这样来 处理 ;
老师你好:公司目前正在建设中:购买了一大型设备有合同价,我之前是做的借:在建工程 贷#应付账款。但是我为了方便很多在建工程的款项核算,想在在建工程下设一个二级科目-预付款(进度款),此时我应该怎么调分录呢?
收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做?另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
郭老师,请问一下:收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做? 另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 现在因为一项目,B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户, 借:银行存款 贷:长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借:在建工程 贷:银行存款 现在之前的凭证有2笔业务看不懂,麻烦回答一下 1⃣️:这个账户的钱支付完了以后把在建工程打包转至其他应收款 借:其他应收款 贷:在建工程 因为这个项目后期还有付款,账户钱已支付完.后期的花费也是在其他应收款里面记着 2⃣️:B公司在账户钱支付完了以后,自己支付了项目应还本金,因此A公司要冲减长期借款,A公司的分录是这样写的 借:长期借款 贷:其他应付款 现在没看懂的是,B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款 第二现在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
公司去购农产品,没取得发票,是否可以
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗
个体工商户开13的发票能开吗
老板,出口贸易,报关单上是美金,记销售收入时是按原币美金金额入账吗
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?
没有开发票的情况,成本调增是什么意思,是含税价格还是不含税价格?库存商品是含税价格还是不含税价格,主营业务成本是关税价格还是不含税价格
个体工商户法人能在自己单位交五险吗?
请问,买手机后,什么情况下可以开票到公司?
老师没明白,合同下来的时候750万,因为我这里要出口退税不涉及发票问题。我是不是这样做分录:借:建筑工程-预付款(进度款)750,贷:建筑工程-设备750吗?支付第一次款的时候:借:在建工程-设备200,贷:银行存款200?但是感觉不对样
你好 你好 那你就算去调整设备款 ;也是只能调整200万的。 不能直接调整750万 ; 这样你科目 不平的
也就是说我不能把750做进去,但是这样我就看不出来我还有多少款没有付了呀。
所以还是应该用应付账款?预付款二级科目并不适合?
你好 你去调整只能去调整之前做账的 科目金额 ; 然后 把没有做的部分 做账就行了; 正常的话 我还是建议走 应付账款题体现就行了。 不用走预付款的 ; 其实一开始你这样做 就可以了
那老师,应付账款下有必要设二级科目吗,建设期间小的承包商杂多,但是后期应该就比较单一了,就是供应商这样,怎么设置,既方便以后科目看起来简洁干净,也好新增科目
你好 应付账款的话 由于你项目比较多 ; 我建议你设置下二级科目 来区分下 ; 你就设置二级科目 供应商名称即可 (可以简化名称看起来简单明了就行了 )
才学会用系统,就是之前增设二级科目和辅助科目太多了,昨天重新建立账套整理,系统如果一开始增设二级科目就不能删除,现在不增,以后增就又要影响前账。
你好 就是因为你增加太多了 ;所以这样会看起来你们明细过多; 不好核算的; 你可以考虑重新建账出来 ; 先把期末数据整理出来; 每个客户的应付账款或者应收账款 分别明细是多少; 我建议你设置2级科目就行了。 确实很多辅助的 在考虑三级科目
那我在应付账款下增设一个建设期间可以吗?
你好 你如果想区分下的话 ; 你最好是统一下每个项目都设置一个建设期 二级科目来区分下; 别有的项目设置 ;有的不设置; 那样看起来很乱;