严格来说是的,您平时的可以这样做,然后就是12月份的可以先预提一笔
你好,老师,请问一下,比如我公司7月份生产,8月份才能收到燃气费(主要材料)发票,那我7月份是不是要暂估天然气,然后8月份结转成本,那我7月份不知道用了多少天然气要怎么暂估。我现在是等8月份收到7月份燃气费在借:制造费用-天然气,贷:应付账款 那这样好像就不符合配比性原则,可以吗,我们是小企业会计准则
老师,根据权责发生制,当月的费用应该计入当月,但是我想问,在实务中,就比如快递费用,他都是7月份的款项,8月份开票这样子操作的,就是月结形式嘛。目前我们企业的做法是8月份收到票,就计入8月份的费用中,我想请问这样做是不是不对啊?
老师,根据权责发生制,当月的费用应该计入当月,但是我想问,在实务中,就比如快递费用,他都是7月份的款项,8月份开票这样子操作的,就是月结形式嘛。目前我们企业的做法是8月份收到票,就计入8月份的费用中,我想请问这样做是不是不对啊?
有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???
有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???
老师,超市付的2万多的包装袋钱,可以入低值易耗品吗?是这个月一共三次付的
公司之前会计离职了,也没有交接账套,老板让我重新建账做,前面的账不用管,我只查到了银行的上月末余额做了本月的期初,如果这样新做下去,到10月份报财务报表数据不就接不上上季度的数了吗?明年1月份报今年全年的账务报表也对不上,这怎么办
连锁药店门店之间调货怎么开发票?
销售货物开票金额大于实际收款金额 怎么写分录
老师,销售门窗公司包给客户包装,什么时候结转成本?平时成本怎么归集?
@董孝彬老师,那老师,厂家给我们开了五万负数发票,我们要做账吗?别的老师别回答
超市进货,由于供应商优惠,赠送的牛肉汤20袋可要做入库单,如何计账
老师:新手上岗,一般纳税人,收到了专票,现在做分录,我也不知道这张进项票本月需不需要抵扣,我该入到进项税额下的哪个明细科目呢?
老师,5月份入账当时开发票公司用二维吗扫码入账,不显示公司名,收钱做了无票收入,开发票也做了收入,款入了往来了,实际多做了收入,我怎么调这笔账?
老师 请问一下 居间费打到个人或公司 税费怎么算的 金额有点大哦
不理解,请详细说说
也就是12月份的不是到1月份才开票结算,您正常是1月份才做账,您现在是12月份没有发票就先做费用,然后1月份收到发票再红冲12月份做的,然后再根据1月份开回来的发票做一次,
还是不理解,那我每个月都要先做费用在冲红啊
不是,主要是跨年的时候,每月都时候影响不大
那您按权责发生制的原则,就应该每月按实际发生的入账,然后次月收到发票再冲减,只是这样比较复杂,我的意思是前面月份就不管,但是12月份的您需要先做,要不然汇算清缴的时候就不准确,就涉及到跨年度的费用了。