你好这个是会自动有,你要是勾选已抵扣话

我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
已经认证的跨年专票 对方已经认证 是不是只能购买方申请红字发票信息表 销售方来开负数发票
购买方已经认证的专票,申请红字信息表了。销售发开具负数发票时为什么不能选着按照红字信息表编号来开?
已经认证的发票,够买方申请了红字信息表,销售方按信息表开负数发票,,增值税附表二本期进项税额转出额是不是会自动有数据的
我想问,因为购买方已经抵扣进项发票,要开红字发票,是由购买方申请红字信息表,那个进项税额转出是你只要提交了信息表,报税的时候就会自动填吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
上个月已经勾选了,现在对方迟迟不给我们开负数发票
我们有退货,对方要求我们申请红字信息表,再按退货后的数字开正数发票给我们,他们现在迟迟不开,会不会有影响
不影响你进项税额转出这个
你开红字信息表上传审核通过次月申报进项税额转出,
我没有收到负数发票也可以申请吗
问题是他们还要开我们正数发票的
你先申请,对方才可以开红字发票,再开蓝字发票,这个红字信息表申报转出不看红字发票,开你开红字信息表,
我已经申请红字信息表了半个月了
增值税附表二里面进项税额转出是开了负数发票才会自动显示数据
会自动显示出来最新这个申报反馈过来说是自动附表2 转出