同学你好 就是不含税收入 异地预缴一般交增值税3%或2%,城建税7%或5%、教育费附加3%,地方教育2%,企业所得税,收入的0.2%,个人所得税,收入的0.4%左右
老师,你好!现阶段企业所得税和个人经营所得毎月帐务怎么处理?是每月预扣预缴吗?以什么为依据呢?预缴比例是多少?
建筑企业(小规模)外经证预缴,个人所得税、残保金、工会经费、企业所得税的计税依据和比例是多少?
老师,我们是建筑公司,外经证预缴的时候交了企业所得税和工费经费这个要怎么写会计分录?
建筑行业小规模,开普票2330354.99 要多少成本票? 增值税和附加税,印花税,企业所得税,个人所得税,工会经费,环境保护税,资源税,各应交多少。 请列个表和税率,谢谢
老师,我们是小规模纳税人,认定税种里没有企业所得税,是缴纳个人经营所得,这个经营所得税是依据什么缴纳,税率是多少?
老师在税务系统未勾选电子客运发票,会计还是计算抵扣的,电子系统的发票怎么处理有好几个月的? 有些用于集体福利的进账票,做账时直接做费用了,系统的进项票没勾选,以上可以直接选择不抵扣够选吗,有没风险?
你好,老师,合伙公司,请问如果法人贷款,会对股东造成影响吗?或者有什么别的不好?或者风险吗?
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
这是我们的一个劳务分包商外经证预缴,我没有明白个人所得税、企业所得税、残保金、工会经费是咋征收的?
这个是挂靠的吗 异地不交残保金、工会经费的
我们的下属分包商外经证都交了残保金和工会经费的。上面的截图是其中一个劳务分包商的外经证预缴明细。
这个都是根据当地要求来预缴的 我没遇见过