你好 分别看销项进项 余额就可以的
老师我想问下,17年左右的房租发票忘记抵扣了,现在转不抵扣,有没有风险。
工商年报经营现金流量填什么数据老师
老师好,业务出差期间的机票,请客户的饭票,酒水票和礼品票,可以都进到销售费用差旅费里面吗?
我公司要出租厂房给别人,需要涉及的税费有哪些,我公司没有产权,是在租赁的土地上建的猪场
退货,发票开了,但是退库没做,隔月了,怎么处理
24年支付公司水电费:借管理费用,贷银行存款,发票来了,又做的,借管理费用,应交进项,贷应付账款,现在做了调帐的分录:借应付账款,贷管理费用,导致这月管理费用是负数咋办
老师,外贸企业,换汇成本多少在合理范围内?
老师,设备报废了要怎么做账?
老师,外贸企业,卖体育建材之类的,换汇成本多少在合理范围内?
法人弟弟往公账打款五块钱,没有备注用途,法人说这是弟弟的还款,之前借款也不是从公账转出去的,这爱费用怎么做账合适?
是看本年进项税额的明细账的期末余额?不是有留底的情况吗?
是的 有留底你这个分录也不对
留底转出未交增值税在借方
如果没有留底,分录是什么?金额怎么确定?如果有留底,分录是什么?金额怎么确定?麻烦老师分别写出来,谢谢
借:应交税费—应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 肖像是100,进项是80。
借:应交税费—应交增值税(销项税额)100 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 贷应交税费—应交增值税(进项税额)100 销项是80,进项是100。
老师,转出未交增值税是倒挤的,那销项和进项的金额是如何确定的?
你好余额 看余额的
请问是直接看进项税额这个科目的明细账的期末余额吗?
你好 是的是看这个的
老师,结转进项税的金额,并不是进项税额的期末余额呢,因为有留底10907.85元,不知道803989.13是怎么算出来的呢
是不是12月31日的转出未交增值税的期末余额一定要是0才对
你看你的销项是多少 是不是80多万的
销项税额是146253.45元
说错了,销项是贷方2375607.26
年底的结转金额是这个
做账是你做的吗?你根据什么来结算的?
不是我做的
你看增值税申报表 是不是根据当月发生额结转 期初余额不对的情况