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12月底:结转增值税: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)     应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 这三个科目的金额如何确定?

2021-07-27 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 16:45

你好 分别看销项进项 余额就可以的

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快账用户1310 追问 2021-07-27 16:50

是看本年进项税额的明细账的期末余额?不是有留底的情况吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 16:52

是的 有留底你这个分录也不对

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齐红老师 解答 2021-07-27 16:52

留底转出未交增值税在借方

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快账用户1310 追问 2021-07-27 16:57

如果没有留底,分录是什么?金额怎么确定?如果有留底,分录是什么?金额怎么确定?麻烦老师分别写出来,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-27 16:58

借:应交税费—应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 肖像是100,进项是80。

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齐红老师 解答 2021-07-27 16:59

借:应交税费—应交增值税(销项税额)100 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 贷应交税费—应交增值税(进项税额)100 销项是80,进项是100。

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快账用户1310 追问 2021-07-27 17:04

老师,转出未交增值税是倒挤的,那销项和进项的金额是如何确定的?

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齐红老师 解答 2021-07-27 17:05

你好余额 看余额的

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快账用户1310 追问 2021-07-27 17:07

请问是直接看进项税额这个科目的明细账的期末余额吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 17:12

你好 是的是看这个的

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快账用户1310 追问 2021-07-27 17:27

老师,结转进项税的金额,并不是进项税额的期末余额呢,因为有留底10907.85元,不知道803989.13是怎么算出来的呢

老师,结转进项税的金额,并不是进项税额的期末余额呢,因为有留底10907.85元,不知道803989.13是怎么算出来的呢
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快账用户1310 追问 2021-07-27 17:30

是不是12月31日的转出未交增值税的期末余额一定要是0才对

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齐红老师 解答 2021-07-27 17:30

你看你的销项是多少 是不是80多万的

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快账用户1310 追问 2021-07-27 17:35

销项税额是146253.45元

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快账用户1310 追问 2021-07-27 17:38

说错了,销项是贷方2375607.26

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快账用户1310 追问 2021-07-27 17:39

年底的结转金额是这个

年底的结转金额是这个
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齐红老师 解答 2021-07-27 17:47

做账是你做的吗?你根据什么来结算的?

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快账用户1310 追问 2021-07-27 18:00

不是我做的

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齐红老师 解答 2021-07-27 18:03

你看增值税申报表 是不是根据当月发生额结转 期初余额不对的情况

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