你好,可以啊,这个分类也是正确的啊

老师,航天信息服务费给的是电子普票,还可以减免吗?还用做借:应交税费–增值税–减免税款 贷:管理费用的分录吗?
航天信息服务费交纳:借:管理费用280货:现金:280抵增值税时:借:应交税金/应交增值税/减免税款280贷:管理费用280我想问的是减免的增值税是否要转入营业外收入,如是的话,如何做会计分录
老师你好,税控系统航天信息费享受减免税。借管理费用280 贷银行存款280。借应交税费-应交增值税-减免税 280 贷 管理费用 -280。老师减免税280还需要转到营业外收入吗
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 抵减航天信息发票,这里的管理费用为什么是负数
支付给航天信息的技术服务费应该这么做账吗? 借:管理费用——办公费270 贷:库存现金270二、抵减进项税时,分录是: 借:应交税费——应交增值税(减免税费)270 借:管理费用——办公费 -270
老师,一般工程合同,正常的人工和租赁占比是多少合适? 再问一个,如果是人材机一起的,一般占比多少是合适的?
老师好!请问挂在村委账上的应收款不归还,违反了什么法律法规?
老师咨询个电商行业的发票核对问题
老师,请问劳务派遣是不是需要资质?
请问老师,报关单是CIF价,我按FOB价确认收入,那么剩下的运保费,怎么处理,运保费需要开发票吗
老师一般纳税人销售产品提供的技术服务费税率是几个点啊
公司借个人的钱,收不回来的,如何做账?需要什么附件
老师,外汇平时做账汇率都是先按6.5做账,然后后期客户下单汇款可能都要7.1左右。这样的话应收还是按6.5结算应收账款,然后费率差直接做调汇,这样操作可以吗?会影响利润吗?还是说要怎么做不会太大影响
老师好,单位好几个员工的个税以前几个月都没有申报,都没有超过5000元。这个月报个税的时候如果新增上她们,把入职月写5月份,工资是这6个月的总合数,这样增加可以吗?有没有税务问题?
老师,麻烦帮我看下呗,没填过财务报表和增值税申报表,我如果按按这个固定的销售收入成本同时都是无票收入小规模纳税人,预填这几个表,按这个数值是不是没有错呀