你好,不需要转入营业外收入。
老师,缴纳税控盘的服务费,做的分录:借:管理费用 280 贷:库存现金280 借:应交税费-减免税280 贷:管理费用 -280 ,到真正报增值税时,这笔280元填写在增值税报表减免税后。计提需缴纳增值税的分录:借:应交税费-增值税(销项税额)5000 贷:应交税费-增值税(进项税额)3000 应交税费-减免税 280 应交税费-未交增值税1720 这样做的分录对吗
老师,收到航天280元专票,是不是这样做分录:借:管理费用280 贷:现金280,然后借:应交税费-减免税款 280 借:管理费用-280元(还是说:贷:营业外收入280?)
开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
航天信息服务费交纳:借:管理费用280货:现金:280抵增值税时:借:应交税金/应交增值税/减免税款280贷:管理费用280我想问的是减免的增值税是否要转入营业外收入,如是的话,如何做会计分录
老师你好,税控系统航天信息费享受减免税。借管理费用280 贷银行存款280。借应交税费-应交增值税-减免税 280 贷 管理费用 -280。老师减免税280还需要转到营业外收入吗
老师好,请问我们公司是回收个人的电子产品的,怎么开到进项票呢?
老师您好,请问下建筑行业所得税的税负率大概多少?谢谢老师!
老师银行卡的存款利息收入100,我做的是贷财务费用100,还有一笔手续费,我做的是借财务费用500月底结转的时候怎么做账
老师好,请假扣款是在应发工资前还是应发工资后?
公司减资减实缴部分需要纳税不
老师你好,学校账务,老师去别的学校拿资料证书 这个油费计入什么明细科目呀
你好老师我现在接了一家小规模餐饮公司,。前期开办费,装潢费比较多,还有员工个人报销较多,没有发票,这种怎么建账?做账呢
老师 法人股东收到企业的分红的会计分录是?
你好,老师,我用金蝶快账软件的辅助账簿功能记录往来账户对方已经开出发票和对方还没开出发票(暂估入库)的明细,请问为什么我打开辅助账簿明细显示余额栏是这种负数啊?麻烦看看我收到发票重新入库的分录贷方明细那里已开和未开有没有错误?
我刚增加了一个社保人员,我等多长时间可以补交社保
2021年企业招用失业人员,减免的增值税7800元:借:应交税金/应交增值税/减免税款7800货:营业外收入:7800这样做对吗?
是的,分录是正确的。
减免的所得税怎么做分录
所得税是需要交多少,计提多少,不存在减免。
企业卖出持有1年以上的股票收益免征企业所得税,怎么做分录
借;银行存款 贷;投资收益 在所得税申报表的免税收入栏次填写
收益部分需交6%增值税,借:银行存款100000货:长期股权投资/股票30000货:投资收益66037.74贷:应交税费/应交增值税/减免税款3962.26这样对否
对于这个投资收益的增值税板块我不熟悉,抱歉,怕误导你。