同学,你好
入库应该按照1000KG

老师,我们是商贸企业,从供货商那进货采购了一批饮料,付了7400,对方给我们开电子普票价税合计开了7474元,那我们入账 库存商品应该按实际7400元呢还是按发票7474元入库存呢
我们向供应商采购材料,该材料有模具费要我们承担,但供应商开票时没把模具费单独列出来,而是把数量改了,也就是说发票上的数量跟实际到的材料数量不一样了,但我们还是以实际数量来入库,这样的发票我们能接收吗?
供应商因发货延误了我们工期,给我们了一部分钱作为补偿,应该怎么做账?货物的钱是我们预付的,但货物的发票也还没收到,对方给我们开票的话应该开多少钱的票?
请问老师,供货商免费送的库存商品,给我们开了增值税专用发票,我应该按照含税金额入账还是不含税金额入账,谢谢
外购库存商品入账时,供应商给了折扣,发票是按折扣后的金额开的,我们是应该按照折扣前金额入账还是折扣后的金额入账呢
我们采购1000KG的肉,供应商送了1100KG,100KG没收钱,但是开票只开了1000KG,我们入库应该按照1100KG还是1100KG
老师 预付账款3年未收回 现在做坏账处理 什么情况下 做的坏账能税前扣除
老师,我们租的办公楼,空调安装费记入什么科目??
有一个疑问,研发费用包含折旧,人工,社保,公积金等等,人工费这一块平时当月借方都是计提数,尤其12月计提了,如果有差异,是在次年1月调整。 统计年报是根据科目余额表的借方数据来申报,那12月份不是计提数吗 ? 研发辅助账,每月的发生金额又是根据实际的人工费来填写的。就想不明白,这两份就是对不上的对吗
老师,公司辞退,赔偿标准是怎么计算的,来公司一年零6个月
我们租的办公楼,空调安装费记入什么科目??
老师你好,正常的话25年的年终奖应该在12月份计提,但因我们老板没有把数据给我,所以我12月只计提了4万多入在了管理费用名下,过完年数据才给我,但应入管理费用的只有2万,其余应计入销售费用,那这样的话我这个月做分录是冲红之前的还是
开票开的是技术服务费,合同是检测费合同,入账入检测费还是服务费呀
老师,现在公司账上有其他应付款(老板借给公司的钱)500万,资产负责表的负债率已近是100%了,我能把这笔500万转做资本公积吗?如果这样做对公司有什么影响吗?
老师,我们租的办公楼,空调安装费记入什么科目?
实际入库重量是1100,库存期末数账实不就不符了吗
同学,你好
因为没有发票,没有付钱,就不要入账。
领料都有记录,入库了1000,领了1100,不合适吧
同学,你好
如果你账上有这个记录。那就要做1100