你好,当期实际缴纳的增值税是多少?按那个金额填写附加税

老师。这个是增值税申报表上的数据,我怎么填写附加税申报表呢?
老师,附加税申报表中的增值税额是填哪个增值税申报表中的哪个数据?
请问老师无票收入在填写申报表时,增值税及附加税费申报表在哪一栏填写数据呢
一般纳税人,差额征收率5%,增值税申报表先填附表3还是附表1的数据呢?附表3和附表1对应的数据怎么填写
老师我这个月申报着增值税附表四上个月本期数据填写错了,但是主表预交数据填写0,我准备这个月报增值税把预交的填写进去主表可以填写正确的但是附表先写不成怎么办
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
没有缴啊 你看我季度报表收入才15万多,
你好,没有缴纳的话就填写零
那这个表 又怎么填写呢?
这张表不用填的零申报。
9栏 是 收入159002.34 是含税的收入 之前有个老师给我说 17 是 9*3% 这个有没有问题啊 老师
你好,你未达起征点,这张表零申报就可以
啊?增值税纳税申报表也0申报?
你好,主表填写第十行,其他的零申报。
17 18行都不用填?
你好,你不是在税务局填写的吗?应该是自动代数的,你不用再写了。
我之前零申报的,所有数据都是0,现在我要更正申报,要手动填入了盖章。去大厅更正
你好,这样的话免交税金按3%计算。也就是你开发票的那个税金。填写在这里。
我们没有开票,开的收据,,钱收到公户的
你好,收据的金额视同含税收入,倒算不含税收入填写到第十行。