您好。 1:不建议,挂在账上

我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
我们公司去年开了一张发票给别的公司,但是截止到今年,对方还没付款,并且工程也没有进行,我们公司可不可以直接把之前开的发票红冲掉?这样会不会有什么影响?
今年刚从事公账的这种账务,就是之前别人给我们打的钱,我们有没有给对方开票,我现在才开始计有些就是不知道有没有给对方开票,这样会不会有什么影响还是?然后我们付给别人的,别人给我们开票,我这里是查不到了,因为单子都给外账做账了,网上也是咨询查不到,这个进项发票影响不大吧,我们主要看销项的我们有没有给别人开
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
21年的时候给一家公司开了一张100万的劳务发票,然后一直没收到劳务款。联系了对方公司,对方公司说不会再付款了,让我们红冲掉就可以了。现在已经23年了,时间太久了,我们开红字发票会不会存在税务风险?
老师,年工资总额有1700万、全年福利费有33万可以全额扣除的吧
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
2:咨询对方到底什么情况
3:您红冲了,需要对方把发票拿给您
那是不是要把票给红冲掉!
您好,是的。不建议的。对方没有把发票拿给您,您不好红冲
请问还有什么可以帮您的
回复问题一次性回答不可以吗?就是要他们把票退回给我们,我们才可以红冲?
1:也可以直接红冲,不管对方有没有给你们发票。 2:最保险就是对方给你们发票,你们红冲。 3:您的建议,我虚心接受。
假如对方不把发票给你们,你们直接红冲,后续比较麻烦。 您的发票需要给到国税去核销,对方没有给您,您就红冲,拿不出发票,到时候国税可能找您麻烦
请问还有什么可以帮您的
跨年的发票红冲需要去税局冲红是吗?并且需要原始的发票带去税局红冲?
除了这种方法,还有其他方法可以解决吗?
1:原始发票,以及开具负数的发票(也就是红冲发票)需要带去国税。
2:建议挂在账上,不去红冲
3:发票是国税管控,您的领用以及核销都需要通过国税
不去红冲的话,就会一直挂在账上,不好吧?
挂账1年这个是没关系的
1:原始发票,以及开具负数的发票(也就是红冲发票)需要带去国税。 你这个,我们都要去红冲发票了,为什么还要带去税局?
有些应收账款可以挂好几年
那后期款项没有回来,业务也没有完成,就一直挂着了吗?
您好,要看时间,比如三年之上,可以转营业外
不是计入坏账准备吗?
可以计入坏账准备,也一可以直接计入营业外
可以计入坏账准备,也可以直接计入营业外
都确定收不回来了,就不要放坏账准备了
金额很大的话,挂营业外支出不会有风险吗?
您好,这个是不会的。您的金额大是多少,几千万?
假如挂账好几年可以计入营业外。