同学,你好,.提供交通运输业服务,税率为 11%,附加税是增值税的12%

材料合同13点税率,运费单独列支,供货方要求我们运费部分另外加13点税金给他们,这个要求合理吗?
材料合同13点税率,运费单独列支,供货方要求我们运费部分另外加13点税金给他们,开13点发票给我们,这个要求合理吗?
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
我们跟甲方签订合同有实报实销的部分, 有写是增值税专票,例如轮胎费 有13%的增值税 ,目前也是甲方支付的 ,这一块费能抵扣的进项税部分用他们要求返还,这个合理吗?
兴华电器有限公司于6月2日,收到向达康有限公司购买的原材料M101的增值税专用发票,数量10000公斤。单价49元税率13%,同时,收到运费增值税专用发票一张,运费10000元,税率9%,运费由达康有限公司代垫,货物到达后,6月2日经检验合格,验收入原材料库,财务人员当天到银行办理电汇,支付全部货款及运费,运费按数量分摊,采购发票立账方式。要求:写出该业务的流程
公司业务主要加工稻谷,销售大米,增值税按照投入产出法核定进项税额,公司取得的电费等专票还可以勾选抵扣吗?
我们和分包方签的合同金额是真实的 能不能在此基础上多加点金额多开点成本票给我们 稍微多一点
公司买的车折旧费是多少,怎么计提一下
老师 个体户核定征收是仅仅增值税吗
销售公司能有库存吗?
老师,个体税务申报时间和小规模公司申报时间一样吗
老师,请问购销合同的签订需要注意哪几个方面呢(朴老师)
公司采购木托盘,结转生产成本时领用了木托盘,S局要求涉及木托生产领用,和下游销售情况的说明,这个涉及木托盘的下游销售情况从哪些方面去写
老师,我公司今年6月份购买的车辆,第二季度和第三季度所得税报表没有做固定资产全额抵扣,可以在第四季度报表和汇算清缴的时候做全额抵扣吗?
老师,工程类会计的账务处理与商贸行业区别在哪里
这个我知道,现在提供给我们13个点发票,运费还要我们加13个点税金这合理吗?
现在还是11个点?
同学,你好。推荐一个网站https://www.shui5.cn/,可以去查询相关税法资料
你该去看看
同学,你好。很抱歉,现在是9%,附加税是增值税的12%