你好 把退回的和你开的负数发票一起附凭证后面,对方不退回发票的 把负数发票的发票和抵扣联给客户
老师,我问你一下,就比如说上个月我给对方开发票啊,没有写工程地址,然后她这个月就得让我重新看,重新看的话就要冲红冲红出来一张信息表,还有我开出的发票的一张嗯,一张白联,还有他退回来,两张发票,我应该站粘在哪呢?
老师,我问您一下,如果说我给对方开的发票,下个月要冲红的话,我冲红的负数发票,是不是三联都需要放在我这?然后他退回来的两联也放在我这,但是如果说我冲红的发票,他已经认证了呢 他不退回来,这张发票我开出的三联发票负数是不是还要给他两联?
老师,我想问一下,就是对方开给我们的专用发票我没有收到,中途丢失了,他那边红冲的话,发票联和抵扣联也要退给他,问题是这两联已经丢失了,找不到了,他让我帮他红冲是什么意思呀
我问下 我忘记了 就是比如我们公司上个月开了张专用发票给对方,然后这个月冲红 重开,那不是原先的发票联和抵扣联要拿回来的嘛,拿回来之后放在凭证后面么
21年开给对方的销售发票,今年9月红冲了,然后又重新给开了一张,是不红冲的二三联要寄给对方,还是21年开的发票的2.3联要给我们拿回来?
报销加油票,工人开车付的钱,我给报销的款,现在公司给支付款是给我报销吗
你好,请问本公司财务系统做的凭证库存商品跟实际的对不上,差异100多万,这两年都这样,根本调不清楚怎么处理呢老师?
老师,您好~想咨询下,公司为一般纳税人,本月账务预估产生利润,计提企业所得税,还需要考虑递延所得税吗?一般什么情况下需要考虑,公司遵循企业会计准则。
员工在公司全额买社保,公司没帮她买,然后工资表也提现了扣除全额社保。这样怎么做账,改哪里好
请问,有资质的劳务公司被转为一般纳税人后,可以开3%的发票吗?
老师,我现在代账接受过来做的很乱,资产负债表中其他应收应付的金额对不上,我是按税局的财报来填吧 直接把税务局里的报表数据输入重新建立的账套中,明细账、总账、科目余额表这些数据我还需要输入吗 还是我重新建立就行
以前年度在建工程这个科目的金额少计了,应该怎么调整,可以跨年直接现在借在建工程贷应付/银行存款吗
我司是建材公司,从水泥厂购买水泥,达到一定量水泥厂返回奖励给我司,水泥厂要求开现代服务一经纪代理服务发票,但是我司没这个经营范围,请问我司如果开票?
个人的车,给公司用,车保险开了个人的名字,那这个怎么报销呢
老师,资产负债表应交税金里的应交增值税有负数。现在要税务注销,要如何处理余额?