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给外审老师报销交通费 可以抵扣进项的吗?

2021-07-29 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-29 09:39

您好 给外审老师报销交通费 不可以抵扣进项的

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快账用户9639 追问 2021-07-29 09:40

费用我入哪个科目

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齐红老师 解答 2021-07-29 09:51

费用计入管理费用科目

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快账用户9639 追问 2021-07-29 10:02

老师,给销售人员出差补助,用现金形似补的,我怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-07-29 10:08

跟出差的差旅费一起入账

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快账用户9639 追问 2021-07-29 10:20

这个没有发票的。能入账吗?

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齐红老师 解答 2021-07-29 10:41

补助没有发票可以入账的

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相关问题讨论
您好 给外审老师报销交通费 不可以抵扣进项的
2021-07-29
不能抵扣,这个做业务招待费,
2020-08-24
你好。要是特殊工种的可以抵扣。福利的那种不能抵扣。
2024-01-04
总公司领导去外地开会发生的住宿费、交通费、会议费需要在总公司报销处理。因为发票的抬头就是总公司。如果是发票抬头是分公司,可以在分公司报销。可以抵扣进项税。分开核算的,分公司就是相当于子公司,独立的法人单位,因此就是开具哪个公司的发票就是在哪个公司报销
2019-09-02
你好,招待发生的住宿费,进项税额是不可以抵扣的  
2021-04-08
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