同学你好 我们这家销售额肯定不会超45万,那是计入补助还是挂着呢——将免的增值税计入营业外收入一政府补助

小规模纳税人季报,那么月度做账的时候,我们这家销售额肯定不会超45万,那是计入补助还是挂着呢
老师,小规模纳税人,季度开票不超过45万(不含税收入),免征增值税,如果税率选择错了,并且没及时发现,季度报税的时候又超了45万,那我们应该按照哪个金额计算增值税,应该怎么去计算这个增值税呢
老师,小规模纳税人,一季度开票没有超过45万,那么我账务上该怎么体现?报表的时候我该怎么申报还是它自动会出现不用纳税?
老师,我们是小规模纳税人,这个季度销售额不超过45w,但是有开专票。是季度申报,那每个月做账的时候需要计提附加税,这个税额应该怎么计算?因为还没到申报期,怕计提跟实际缴纳有出入。
请问,小规模纳税人,按季度申报增值税,做账的时候按1%价税分离确认的收入,季度未超过45万,那减免的税额要什么时候做账?4月份申报后做账还是1到3月确认收入的时候一起做了?