您好,都是借应交税费应交企业所得税,贷银行存款
老师,麻烦你给看一下,这个2020年所得税汇算,2061.3是在2021年1月缴纳的,剩余6424.56是在5月份汇算完缴纳的,现在1月缴纳的时直接做的应交税费所得税2061.3 贷银存2061.3,5月份缴纳6424.56应该怎么做?图片是2020年所得税汇算清缴的截图
2021年所得税汇算清缴2020年的企业所得税多缴纳了在2022年1月份退回到银行账上,这个应该怎么做分录?谢谢了
问一下汇算清缴有家所得税费用不对,应该是2020年底所得税没计提,直接做了2021年1月所得税费用,现在这个账怎么弄,2022年季度申报好了,汇算清缴怎么弄
想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的,我想问,计提汇算清缴所得税费用,借所得税费用,贷应交税费-所得税,这个分录是计提在什么时候?去年12月,还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢?
老师。,图片是2020年和2021年的所得税利润数。2020年的数有什么说法吗?汇算清缴时纳税调整出的这个数,税务让调的。2021的汇算清缴是4月之后做的,现在申报第二季度所得税,没有要弥补的这个数呢
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
您好,5月借以前年度损益调整6424.56贷应交税费应交企业所得税
老师,能不能不用以前年度损益调整,的方法还有么?这个科目用了后续审计说是很麻烦。
您好,没有麻烦,是审计能力不够