你好 不缴纳增值税的。 比如罚款了100 。 你客户给你100的话
我公司收到客户付的工商罚款赔偿款,罚款是由于客户的产品内容不合规导致我公司被罚,款项由客户公司出。这种我需要交增值税吗
我公司是货物销售公司,客户将车辆开至装货点,由我公司自动装货机自动完成装货。但由于我公司装货机出现故障,导致货物不受控制,将客户的车辆砸坏,我公司赔偿车辆维修费5万元,同是客户开来发票5万元,我公司计入营业外支出。请问,此赔偿款可以所得税税前抵扣吗?
你好老师,1.客户在平台购买产品并汇款至平台公户,但是要求开具公司单位抬头的增值税专用发票,平台要求我们合作公司给客户开票,款项不打给我们公司。需要返款我们公司要在平台再次购买产品才能将客户的款项以白条形式返到平台的内部账户上,不走公户。这种情况属于虚开增值税发票吗? 2.我们公司的行业属于国家认定的免税行业按照税法不能开具专用发票的,平台强制开不开就罚款。
您好老师,我公司在电工商城有旗舰店,现有公司引导客户在平台下单,我们收到客户的款项,扣除6个点的平台费,我公司把剩余的款项返给其他公司,这种模式请问我公司是否可以和其他公司签订代销商品款的协议?采购由其他公司自己采购。
请问老师,客户迟迟不开票,我公司确认了成本但由于客户不开票就没确认收入,导致了我公司报表亏损。所以我司可以按照不开票收入申报增值税吗?如果按照不开票收入申报增值税,客户就拿不到发票,支付给我公司得款项就不能税前扣除?
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
我还是得进营业外收支哈?金额有点大……客户也多,不一定每笔钱都能凭合同收回来……
你好 你如果对方全额承担 你直接挂其他应收款即可
谢谢老师,但是我们这种情况属于有个别客户的款收不回来,我如果挂其他应收就很可能成坏账。。这种情况下该怎么办呢
你好 收不回来的走坏账; 借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备 贷其他应收款
啊啊啊老师,还有个情况,我们的罚款对应的客户要从其他公司支付这笔罚款赔偿,这个对于我单位有什么影响没呢。。。
你好 不影响的; 比如你这个罚款 你支付 出去是100 ; 其他公司补偿你100元给你。 你挂其他应收款即可
老师老师,因为各种原因,我还是做得营业外收支。我刚刚又接到新的消息说,我们以前预收的营业收入款(挂的应收),对方单位要求把这个钱用于赔偿我们的罚款支出,但这笔钱我们是开了发票的,但没有确认收入(我们按照实质大于形式根据具体情况确认收入),很可能收不回来发票。这种我能直接从应收的贷方转入营业外收入吗?
你好 应收账款贷方 确定是预收的款不退了 那就 转营业外收入