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请问老师,客户迟迟不开票,我公司确认了成本但由于客户不开票就没确认收入,导致了我公司报表亏损。所以我司可以按照不开票收入申报增值税吗?如果按照不开票收入申报增值税,客户就拿不到发票,支付给我公司得款项就不能税前扣除?

2024-12-27 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 18:59

你好,你们可以先按照未开票收入开票,后期在再给你们客户开发票

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快账用户9825 追问 2024-12-27 19:02

已经按照未开票收入申报税了,后期还可以开票吗?

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齐红老师 解答 2024-12-27 19:02

可以开票,但是再开票的时候就得把之前未开票红冲,不然就多交税了

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快账用户9825 追问 2024-12-27 19:03

老师的回答很有用,给了全新的思路。

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齐红老师 解答 2024-12-27 19:04

只是想到这了,就告诉您了

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你好,你们可以先按照未开票收入开票,后期在再给你们客户开发票
2024-12-27
你给对方提供了货物或者是服务,对方付款给你了,你就可以确认无票收入,你问一下对方需不需要发票,只要不用开发票的都可以这么做。
2023-01-03
您好,是的,开票当月申报未开票收入负和蓝字发票正,本笔交易不会产生增值税,注意,年度未开票收入要大于等于0才能申报成功哦,就是最好不要跨年
2024-12-27
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-17
您好,不是按收款确认收入,是满足收入确认条件确认收入
2022-05-12
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